Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 1.200,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 264,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 140,53 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 14,05 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 392,98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 86,46 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 14.800,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 3.256,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 40.188,47 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 96,87 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 440,30 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 2.200,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 10.000,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 27,48 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 306,75 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 3,41 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 15,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 760,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 59,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 85,90 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Importo | Causale | Data estinzione | Beneficiario | Codice Fiscale/P. IVA |
|---|---|---|---|---|
| 4.890 | Saldo fattura n.4/54 B98D161D54 – indagini strutturali progetto sito a Castellammare di Stabia | 02/07/2026 | GEOMED SRL GEOARCHEOLOGIA E GEOLOGIA AMBIENTALE | 6182100633 |
| 1.075,80 | Versamento IVA su fattura n.4/54 del 17-06-2026 GEOMED | 02/07/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 54.412,45 | CIG B52A1BAD21 CUP F64E21006540001 – certificato di pagamento del SAL 3 e ultimo – adeguamento sede SABAP | 03/08/2026 | CONSORZIO STABILE CAMPANIA | 2589300645 |
| 11.970,74 | versamento IVA su fattura 1-144 del 24-07-2026 CONSORZIO STABILE CAMPANIA cod fisc 02589300645 | 03/08/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 5.129,73 | GOVERNANCE SICUREZZA CIG 9319830703 FV26-0427, CIG 9319830703 FV26-0426 | 06/05/2026 | COM Metodi S.p.A. | 7120730150 |
| 765,41 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA COM METODI | 06/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 16.929,23 | BUONI PASTO MARZO APRILE CIG B9A683CCC1 VF26002696 | 06/05/2026 | PLUXEE ITALIA SRL | 5892970152 |
| 677,17 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA PLUXEE | 06/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 15.014,39 | SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE CIG B43268633D 77/PA | 06/05/2026 | SANTA BRIGIDA SCPA | 4161790631 |
| 12.347,95 | SALDO FATTURA PULIZIA ORDINARIA CIG B43268633D 77/PA | 06/05/2026 | SANTA BRIGIDA SCPA | 4161790631 |
| 6.019,71 | VERSAMENTO IVA FATTURA SANTA BRIGIDA | 06/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 1.106 | CIG BAF48C826D fattura 1/116 – fornitura materiali di consumo | 06/05/2026 | ALL SERVICES PROVIDER S.r.L | 5582711213 |
| 243,32 | versamento IVA su fattura 1/116 emessa da OE ALL SERVICES PROVIDER SRL | 06/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 3.068 | ASSISTENZA ARCHEOLOGICA POPIDIO FLORIO CIG B6EB4DCF97 FATTPA 5-26 | 06/05/2026 | MARIO GRIMALDI | GRMMRA73R25F839F |
| 4.549,88 | CSE CSP CHIESA SAN SEBASTIANOCIG B02498BH636 12 | 06/05/2026 | SARPI MONTELLA MASSIMO | SRPMSM63M04L845E |
| 12.854,40 | PROGETTAZIONE SAN SEBASTIANO CHIESA CIG B00DCCB5E6 FPA 1/26 | 06/05/2026 | SACCO GIOVANNI | SCCGNN65H06A110I |
| 37.889,69 | I ACCONTO FATTURA Doc 2026250000012 del 14-04-2026 CIG B84750C31C 2026250000012 | 06/05/2026 | AR ARTE E RESTAURO SRL | 4733910287 |
| 3.798,69 | II ACCONTO FATTURA CIG B84750C31C 2026250000012 Doc 2026250000012 del 14-04-2026 | 06/05/2026 | AR ARTE E RESTAURO SRL | 4733910287 |
| 97.286,02 | SALDO FATTURA CIG B84750C31C 2026250000012 Doc 2026250000012 del 14-04-2026 | 06/05/2026 | AR ARTE E RESTAURO SRL | 4733910287 |
| 13.897,44 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA AR RESTAURI CIMITILE | 06/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 87.227,10 | I SAL GRADOLA CIG B7BF2F0455 FPA 5/26 | 06/05/2026 | Giovanna Izzo Restauri S.a.s. di Massimiliano Sampaolesi e c | 7325240633 |
| 19.189,96 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA IZZO GRADOLA | 06/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 18.720 | indagini tomba del cerbero CIG B7717109ED 5/PA | 06/05/2026 | PG ENGINEERING S.R.L. | 9874351217 |
| 4.118,40 | versamento IVA su fattura PG ENGENEERING | 06/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 32.964,27 | PROGETTISTA TOMBA DEL CERBERO CIG B4F9ACAD79 FATTPA 4-26 | 06/05/2026 | BUONO CIRO | BNUCRI67R03G964W |
| 6.344 | PROGETTAZIONE E DL EREMO DI ASTAPIANA CIG A02AA500B8 FPA 3/26 | 06/05/2026 | COZZOLINO ESTER | CZZSTR65D50G902L |
| 1.792,62 | CIG B2375C03ES CUP F76J20001640001 – SAL FINALE e ONERI DI DISCARICA | 06/08/2026 | COSTRUZIONI CAPUANO SRL | 12408111008 |
| 352,86 | Versamento IVA su fattura FPA 20-26 del 17-07-2026 emessa da COSTRUZIONI CAPUANO SRL | 06/08/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 115,59 | Spese postali giugno 2026 | 07/07/2026 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 |
| 19.027,40 | messa in sicurezza Chiesa di S G Battista Casavatore CUP F59D22001460001 CIG B54201FCFD imponibile quota 1 di 2 | 07/07/2026 | CONSORZIO STABILE GANOSIS soc. cons. a r.l. | 1375260625 |
| 135.626,60 | messa in sicurezza Chiesa di S G Battista Casavatore CUP F59D22001460001 CIG B54201FCFD imponibile quota 2 di 2 | 07/07/2026 | CONSORZIO STABILE GANOSIS soc. cons. a r.l. | 1375260625 |
| 15.465,40 | versamento IVA su fattura 184/2026 del 15-06-2026 emessa da Consorzio Stabile Ganosis soc. cons. a r.l. | 07/07/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 68.173,22 | CUP F68C24000250005 CIG B969E57AE4 anticipazione 20- Villa Campolieto Progetto di valorizzazione | 07/07/2026 | CODEPA SRL | 4003191212 |
| 6.817,32 | versamento IVA su fattura FATTPA 1-26 emessa da CODEPA srl | 07/07/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 5.352,94 | CIG B5B0E0D1A2 saldo per servizi di CSE Ispettore di cantiere e di Supporto contabile FORIO Villa Colombaia CUP F69D23002670001 | 09/06/2026 | STUDIO DI ARCHITETTURA LUIGI ARCOPINTO | RCPLGU92T19F839K |
| 1.200 | CIG BB6142C667 – canone utilizzo piattaforma di e-procurement | 10/07/2026 | Net4market – CSAmed srl | 2362600344 |
| 264 | versamento IVA su fattura 0001098 del 24-06-2026 emessa da Net4market – CSAmed srl | 10/07/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 140,53 | fornitura idrica presso Villa Favorita Ercolano | 10/07/2026 | GORI SPA-GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE IDRICHE | 7599620635 |
| 14,05 | versamento IVA su fattura 9526012000015429 del 25-06-2026 emessa da GORI SpA | 10/07/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 392,98 | CIG B51C2C2D39 fattura 2607900036848 del 08-04-2026 canone 4 di 20 | 11/05/2026 | Canon Italia spa | 865220156 |
| 86,46 | versamento IVA su fattura 2607900036848 del 08-04-2026 Canone Italia | 11/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 14.800 | CIG B96DE48F03 fattura 16 messa in sicurezza rischio bradisismo dei depositi archeologici | 11/05/2026 | DE MARINIS S.R.L. | 3205790631 |
| 3.256 | versamento IVA su fattura 16 emessa da DE MARINIS SRL | 11/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 32.955,57 | CIG B89E8560ED FPA 5/26 – verifica PFTE e PE – CUP F76J20001740001 | 12/03/2026 | Silvestri Marco | SLVMRC59R29A132M |
| 411,09 | Saldo canone noleggio auto di servizio SABAP NA MET giugno 2026 | 12/06/2026 | ALPHABET ITALIA S.P.A. | 13070370153 |
| 90,44 | Versamento IVA su fattura canone noleggio giugno 2026 auto di servizio SABAP NA MET | 12/06/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 30,98 | Saldo fatture fornitura energia elettrica sedi Nola e S. Antonio Abate – HERA COMM | 12/06/2026 | HERA COMM S.P.A. | 2221101203 |
| 6,82 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOLA E SANT ANTONIO ABATE – maggio e giugno 2026 | 12/06/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 264,56 | Saldo fatt. n.1011005526 – canone noleggio trimestrale noleggio stampante multifunzione | 12/06/2026 | Kyocera Document Solutions Italia Spa | 1788080156 |
| 58,2 | Versamento IVA fattura canone trimestrale noleggio stampante multifunzione | 12/06/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 1.320,25 | Saldo fatture per spese postali GENNAIO-MAGGIO 2026 1026080405, CIG ZC02572C3D 1026117120 | 12/06/2026 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 |
| 6.840,32 | CIG B4AC42975C CUP F79D23000510001 – incarico CSE per Messa in sicurezza, restauro e valorizzazione delle Mura romane di Nola | 12/06/2026 | Lauretta Carmelo | LRTCML76C23F839V |
| 4.840 | CIG BB94EB0658 1/238 – adeguamento impianti tecnologici SABAP NA MET – CUP F67B24000660001 | 12/06/2026 | ALL SERVICES PROVIDER S.r.L | 5582711213 |
| 1.064,80 | versamento IVA su fattura 1-238 del 28-05-2026 – ALL SERVICES PROVIDER SRL – CUP F67B24000660001 CIG BB94EB0658 | 12/06/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 2.111,10 | versamento ritenuta d’acconto Cosma Gennaro Paolillo | 12/06/2026 | TESORO DELLO STATO | |
| 472,89 | versamento ritenute Angelo Mazzocchi | 12/06/2026 | TESORO DELLO STATO | |
| 16,37 | MISSIONI 1-2026 | 13/05/2026 | CAPOZZI PAOLA | CPZPLA88M60A509S |
| 45,94 | MISSIONI 1-2026 | 13/05/2026 | CIRILLO ALESSANDRO | CRLLSN87A19F839D |
| 226,18 | MISSIONI 1-2026 | 13/05/2026 | COPPOLA TONINO | CPPTNN61B08G812L |
| 35,3 | MISSIONI 1-2026 | 13/05/2026 | FINOCCHIARO RENATA | FNCRNT92R53C351O |
| 171,7 | MISSIONI 1-2026 | 13/05/2026 | LEGGIERI CARLO | LGGCRL63A30F839N |
| 187,29 | MISSIONI 1-2026 | 13/05/2026 | MATARESE ILARIA | MTRLRI86B53F839B |
| 118,17 | MISSIONI 1-2026 | 13/05/2026 | Menzione Giovanni | MNZGNN66M05F839L |
| 85,9 | MISSIONI 1-2026 | 13/05/2026 | RECCHIA PALMA MARIA | RCCPMM77C65F839A |
| 59 | MISSIONI 1-2026 | 13/05/2026 | RUSSO DEL PRETE FILOMENA | RSSFMN83B45F839F |
| 760,67 | MISSIONI 1-2026 | 13/05/2026 | MERMATI FRANCESCA | MRMFNC75E47F839Y |
| 15,49 | Saldo fattura HERA COMM luglio 2026 – utenze elettriche | 13/07/2026 | HERA COMM S.P.A. | 2221101203 |
| 3,41 | Versamento IVA su fattura HERA COMM – luglio 2026 – utenze elettriche | 13/07/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 306,75 | Saldo fatture Gori sede ERCOLANO – Via Marittima, Via d’Annunzio | 13/08/2026 | GORI SPA-GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE IDRICHE | 7599620635 |
| 27,48 | Versamento IVA su fatture Gori Ercolano – Via Marittima, Via d’Annunzio | 13/08/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 10.000 | Saldo fattura PA 00006 – WINECO SRL – ricognizione impianti sede – CIG BACCE17ED9 | 14/07/2026 | WINECO s.r.l. | 5733840655 |
| 2.200 | Versamento IVA su fattura PA 00006 del 06-07-2026 WINECO SRL – ricognizione impianti sede | 14/07/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 440,3 | Saldo fattura n.02A del 15.06.2026 – Cuma – Fondo Valentino, lavori di scavo archeologico | 14/07/2026 | F.A.P srl | 4576991212 |
| 96,87 | Versamento IVA su fattura n.02A del 15.06.2026 FAP SRL – scavo archeologico Fondo Valentino | 14/07/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 40.188,47 | SARIT SRL – campanile chiesa S.Sebastiano Martire – CIG BA7421E272 | 14/07/2026 | S.A.R.I.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 4813191212 |
| 4.018,85 | Versamento IVA campanile chiesa S. Sebastiano Martire – SARIT SRL | 14/07/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 1.167,80 | Saldo fattura wind – rete e connettivita sede SABAP NA MET | 14/07/2026 | WIND TRE S.P.A. | 2517580920 |
| 270,42 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA WIND TRE | 14/07/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 1.280 | versamento ritenute fattura Lauretta | 14/07/2026 | TESORO DELLO STATO | |
| 5.129,73 | SISTEMI INTGEGRATI DI SICUREZZA IV TRIM. 2025 | 15/05/2026 | COM Metodi S.p.A. | 7120730150 |
| 765,41 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA COM METODI | 15/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 269,62 | Fornitura di telefonia fissa presso le sedi territoriali di questa Soprintendenza ubicate in Nola ed Ischia | 15/05/2026 | TIM S.p.A. | 488410010 |
| 59,31 | Versamento IVA su fatture telefonia fissa – TIM | 15/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 51,64 | Saldo fattura TELEFONIA FISSA – sedi Sabap NA MET – Nola ed Ischia | 15/05/2026 | TIM S.p.A. | 488410010 |
| 2.939,25 | Saldo fattura per fornitura cancelleria SABAP NA MET SEDE | 15/05/2026 | 3M FORNITURE SRL | 3972911204 |
| 646,64 | Versamento IVA su fattura cancelleria 3M | 15/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 93,05 | Saldo fattura noleggio stampante multifunzione – CONVERGE – 1trim | 15/05/2026 | CONVERGE SRL – SOCIETA’ UNIPERSONALE | 4472901000 |
| 20,47 | Versamento IVA su fattura noleggi stampante – CONVERGE 1trim | 15/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 411,09 | Saldo fattura noleggio auto di servizio – Alphabet | 15/05/2026 | ALPHABET ITALIA S.P.A. | 13070370153 |
| 90,44 | Versamento IVA su fattura noleggio auto di servizio – Alphabet | 15/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 99,35 | MISSIONI 1-2026 | 15/05/2026 | GENOVA GIOVANNI | GNVGNN59P05F839H |
| 38,8 | MISSIONI 1-2026 | 15/05/2026 | Stopper Francesca | STPFNC84T52L424J |
| 148,91 | MISSIONI TUTELA 1-2026 | 15/05/2026 | FORMOLA SIMONA | FRMSMN83L48F839M |
| 34,8 | SOPRALLUOGO 11-25-16-02 | 15/05/2026 | RUSSO DEL PRETE FILOMENA | RSSFMN83B45F839F |
| 25,55 | SOPRALLUOGO 17.10.25 | 15/05/2026 | RUSSO DEL PRETE FILOMENA | RSSFMN83B45F839F |
| 38,56 | SOPRALLUOGO – 14.10-05.12 | 15/05/2026 | COPPOLA TONINO | CPPTNN61B08G812L |
| 32,76 | SOPRALLUOGO 14.11 | 15/05/2026 | RUSSO DEL PRETE FILOMENA | RSSFMN83B45F839F |
| 851,4 | versamento ritenute FATTURA SARPI MONTELLA | 15/05/2026 | TESORO DELLO STATO | |
| 6.168,46 | versamento ritenute FATTURA CIRO BUONO | 15/05/2026 | TESORO DELLO STATO | |
| 627,44 | ONERI DI SMALTIMENTO CIG B8EF8C9E07 20 | 15/06/2026 | EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE | 7156180635 |
| 138,04 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA ONERI DI SMALTIMENTO | 15/06/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 50.000 | CUP F19D22000270001 CIG B583583C00 restauro e consolidamento Casa De Marini – SAL I pag 1 di 2 | 17/08/2026 | EDILCIDO SRL | 5930561211 |
| 90.792,33 | CUP F19D22000270001 CIG B583583C00 restauro e consolidamento Casa De Marini – SAL I pag 2 di 2 | 17/08/2026 | EDILCIDO SRL | 5930561211 |
| 14.079,23 | CUP F19D22000270001 CIG B583583C00 versamento IVA su fattura 104-2026 del 06-08-2026 EDILCIDO SRL | 17/08/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 69.763 | CUP F59D22001460001 CIG B54201FCFD Casavatore Chiesa S G Battista Interventi di restauro – SAL II e ultimo | 19/08/2026 | CONSORZIO STABILE GANOSIS soc. cons. a r.l. | 1375260625 |
| 6.976,30 | versamento IVA su fattura 264-2026 del 07-08-2026 emessa da CONSORZIO STABILE GANOSIS | 19/08/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 9.205,28 | II E ULTIMO SAL | 20/07/2026 | D’ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL | 5083661214 |
| 2.025,16 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA D’ALESSANDRO | 20/07/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 48.454,99 | II E ULTIMO SAL COLOMBAIA FORIO LL.PP. | 20/07/2026 | MINERVA RESTAURI SRL | 8105941218 |
| 10.660,10 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA MINERVA II SAL | 20/07/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 11.047,40 | CIG B9A683CCC1 VF26005945 – ricarica buoni pasto aprile maggio 2026 | 24/06/2026 | PLUXEE ITALIA SRL | 5892970152 |
| 441,9 | versamento IVA su fattura VF26005945 del 10-06-2026 emessa da Pluxee Italia Srl | 24/06/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 5.344 | Servizio di formazione ufficio pensioni – Russo Fabio – CIG B96E9CF245 | 24/06/2026 | Avv. Russo Fabio | RSSFBA80L08C129G |
| 284,88 | Saldo fatture Telecom italia n.8T00351377, 8T00354110, 8T00352885 e 8T00353593 – Nola ed Ischia – 11-06-2026 | 24/06/2026 | TIM S.p.A. | 488410010 |
| 61,56 | Versamento IVA su fatture Telecom italia 11-06-2026 | 24/06/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 51,64 | Saldo fattura TIM – Ischia e Nola n. 7X02374640 | 24/06/2026 | TIM S.p.A. | 488410010 |
| 408,66 | CIG ZC02572C3D – spese postali | 24/07/2026 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 |
| 7.516,87 | CIG BBBD9D3C1A CUP F89D23002080001 – servizio di indagini per il restauro di 3 dipinti | 24/07/2026 | MELICA DAVIDE | MLCDVD70R04E506M |
| 7.219,70 | CUP F64E21006540001 CIG B52A1BAD21 oneri di discarica per Lavori di manutenzione impianti sede SABAP-NA-MET | 24/08/2026 | CONSORZIO STABILE CAMPANIA | 2589300645 |
| 1.588,33 | versamento IVA su fattura 1-160 del 07-08-2026 emessa da CONSORZIO STABILE CAMPANIA | 24/08/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 1.229,17 | CIG B2DC471840 – canone per fornitura servizi di telefonia fissa | 25/05/2026 | WIND TRE S.P.A. | 2517580920 |
| 270,41 | versamento IVA su fattura 2026A000007192 del 21-04-2026 – Wind Spa – servizi di telefonia fissa | 25/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 112 | fattura 9526012000011352 – fornitura e posa in opera contatore per nuova utenza idrica – Comune Ercolano | 25/05/2026 | GORI SPA-GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE IDRICHE | 7599620635 |
| 9,6 | versamento IVA su fattura 9526012000011352 del 12-05-2026 – Gori SpA – fornitura idrica | 25/05/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 11.281,72 | fattura 7-2026 acconto 50- incarico strutturista – Chiesa di Santa Maria di Loreto sita in Massa Lubrense | 25/05/2026 | Cosma Gennaro Paolillo | PLLCMG74C07E557W |
| 2.527,11 | CIG Z843C15F2E fattura FPA 1-26 attivita di co-pianificazione paesaggistica | 27/05/2026 | Angelo Mazzocchi | MZZNGL64H05F839U |
| 37.345,84 | ACCONTO FATTURA I SAL CUPOLA MARIGLIANO CIG B91A489D9B 87 | 28/08/2026 | R.C.S. s.r.l. Ricerca Costruzioni e Sviluppo | 6651731215 |
| 16.570,66 | SALDO FATTURA I SAL CUPOLA MARIGLIANO CIG B91A489D9B 87 | 28/08/2026 | R.C.S. s.r.l. Ricerca Costruzioni e | 6651731215 |
| 11.861,63 | VERSAMENTO IVA FATTURA I SAL CUPOLA MARIGLIANO | 28/08/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 1.406,60 | versamento ritenute MELICA DAVIDE | 28/08/2026 | TESORO DELLO STATO | |
| 20.125 | Saldo fattura ASP – ass.info onsite CIG B9C61E33CF fatt. n.1/260 del 16.06.2026 | 29/06/2026 | ALL SERVICES PROVIDER S.r.L | 5582711213 |
| 4.427,50 | Versamento IVA su fattura 1/260 del 16.06.2026 – ASP | 29/06/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| Importo | Causale | Data estinzione | Beneficiario | Codice Fiscale/P. IVA |
|---|---|---|---|---|
| 350,00 | prot. 6119-I – MISSIONI LL.PP. Certosa di Capri | 01/04/2026 | COMO BRUNELLA | CMOBNL68E65F839D |
| 5.236,34 | CIG B90BF536FF 4 – manutenzione del verde – area archeologica di Nola Via Saccaccio | 04/03/2026 | GIARDINI E AMBIENTE SRL | 01529410761 |
| 1.151,99 | versamento IVA su fattura GIARDINI E AMBIENTE SRL per manutenzione del verde | 04/03/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 892,42 | SALDO IVA SU FATTURA MAISTO | 06/03/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 14.356,00 | CIG B8EF6C4366 FPA 5/26 | 06/03/2026 | Vivai Federiciani di Maisto Ugo | MSTGUO68R16E906R |
| 731,69 | Atto di pignoramento presso Terzi n. riferimento 2026-13410 del 10-02-2026 | 08/04/2026 | ACERRA | 80103960631 |
| 49,50 | prot. 8244-I – rimborso spese per sopralluogo Capri | 08/04/2026 | MELE ANDREA | MLENDR63P11F839P |
| 171,81 | acconto versamento ritenuta Falcucci Claudio | 09/03/2026 | TESORO DELLO STATO | |
| 860,49 | saldo versamento ritenuta Falcucci Claudio | 09/03/2026 | TESORO DELLO STATO | |
| 217,80 | versamento ritenuta Sarpi Montella Massimo | 09/03/2026 | TESORO DELLO STATO | |
| 32.955,57 | CIG B89E8560ED FPA 5/26 – verifica PFTE e PE – CUP F76J20001740001 | 12/03/2026 | Silvestri Marco | SLVMRC59R29A132M |
| 7.110,62 | Saldo fattura n.6/26 – CIG B2022B565B Restauro conservativo e manutenzione palazzo Giusso – III SAL | 13/04/2026 | SA.MO. COSTRUZIONI- DI SANSEVERINO MODESTINO | SNSMST58H11G165O |
| 711,06 | Versamento IVA su fattura n.6-26 del 18.03.2026 – Lavori di restauro Villa Giusso | 13/04/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 6.362,63 | Saldo fattura n.FPA 8-26 – Lavori di riqualificazione Villa Giusso III SAL – CIG B2375C03ES | 13/04/2026 | COSTRUZIONI CAPUANO SRL | 12408111008 |
| 636,26 | Versamento IVA su fattura FPA 8-26 – Costruzioni Capuano srl | 13/04/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 15,49 | Saldo fattura n.412607425418 del 03.04.2026 – utenze elettriche Nola e S. Antonio Abate | 15/04/2026 | HERA COMM S.P.A. | 02221101203 |
| 3,41 | Versamento IVA su fattura n. 412607425418 del 03-04-2026 – HERA COMM | 15/04/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 18.571,53 | saldo fattura n.2 del 23/02/2026-acconto per incarico di progettista – DO e geologo Scalone monumentale Reggia di Portici | 17/03/2026 | S.T.A. INGEGNERIA | 06105901216 |
| 1.248,27 | fatture VF026000831 VG026003180 VF026039152 VF026052343 – canone mensile gennaio febbraio marzo per noleggio auto di servizio | 18/03/2026 | Alphabet Italia S.p.a. | 13070370153 |
| 274,62 | versamento IVA su fatture Alphabet Italia per canoni gen febbr marzo 2026 | 18/03/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 93,05 | CIG B51C42957D 26300453 – noleggio stampante per uffici SABAP | 18/03/2026 | CONVERGE SRL – SOCIETA’ UNIPERSONALE | 04472901000 |
| 20,47 | versamento IVA su fattura 26300453 del 31-01-2026 Converge srl | 18/03/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 687.208,08 | I SAL LAVORI CIG B4C89E1307 594 | 18/03/2026 | Conpat Scarl | 06044391214 |
| 151.185,78 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA I SAL CAIVANO CONPAT SCARL | 18/03/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 2.265,90 | ACCONTO IVA SU FATTURA MAISTO | 19/03/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 47,54 | fatture 412600084795 412602526443 412604782369 periodo gen febbr marz 2026 – fornitura elettrica | 23/03/2026 | HERA COMM S.P.A. | 02221101203 |
| 10,46 | versamento IVA su fatture HERA COMM S.p.A. – periodo gen febbr marzo 2026 | 23/03/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 2.798,40 | Premi incassati da UNI ESSE EFFE s.r.l. per conto di Unipol Assicurazioni – polizze 1-66007-231-118978455 e n. 1-66007-77-211555557 | 23/03/2026 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 00284160371 |
| 392,98 | Saldo fattura 2607900009680 del 15-01-2026 canone noleggio stampante ott-nov25 | 23/03/2026 | Canon Italia spa | 00865220156 |
| 86,46 | Versamento IVA su 2607900009680 del 15-01-2026 canone noleggio stampante ott-nov25 | 23/03/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 264,56 | Saldo fatt.1010994503 del 27-02-2026 fattura canone noleggio stampante dic25-feb26 CIG 93964915AC | 23/03/2026 | Kyocera Document Solutions Italia Spa | 01788080156 |
| 58,20 | Versamento IVA su fattura 1010994503 del 27-02-2026 | 23/03/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 277,18 | fatture 8T00101195, 8T00097833, 8T00098685, 8T00101676 – Linea telefonica affari | 23/03/2026 | TIM S.p.A. | 00488410010 |
| 60,98 | versamento IVA su fatture TIM 8T00101676 8T00101195 8T00097833 8T00098685 | 23/03/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 51,64 | CIG Z3E360806E fattura 7X00448365 – TCG uso Affari | 23/03/2026 | TIM S.p.A. | 00488410010 |
| 2.458,34 | fatture canone dal 01/12/2025 al 31/01/2026 e dal 01/02/2026 al 31/03/2026 – rete internet uffici SABAP | 23/03/2026 | WIND TRE S.P.A. | 02517580920 |
| 540,84 | versamento IVA su fatture WIND n. 2025A000022168 e 2026A000003133 | 23/03/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 749,00 | CIG B9C2D85CD1 fattura P000022/2026 – rinnovo abbonamento triennale a PriMus POWER PACK | 25/03/2026 | ACCA SOFTWARE SPA | 01883740647 |
| 164,78 | versamento IVA su fattura P000022/2026 emessa da ACCA software S.p.A. | 25/03/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 9.325,86 | CIG B003BDF9E1 fattura V0-12833 quota parte imponibile – buoni pasto ricarica nov dic 2025 | 26/01/2026 | DAY RISTOSERVICE S.p.A. SOCIETA’ BENEFIT | 03543000370 |
| 411,35 | versamento IVA su fattura V0-12833 Day Risto Service – buoni pasto ricarica nov dic 2025 | 26/01/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 957,96 | CIG B003BDF9E1 fattura V0-12833 quota parte imponibile – buoni pasto ricarica nov dic 2025 | 26/01/2026 | DAY RISTOSERVICE S.p.A. SOCIETA’ BENEFIT | 03543000370 |
| 411,09 | Saldo fattura n.VF026083264 del 01-04-2026 – NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO – APRILE | 27/04/2026 | ALPHABET ITALIA S.P.A. | 13070370153 |
| 90,44 | Versamento Iva su fattura n.VF026083264 del 01-04-2026 – NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO aprile 2026 | 27/04/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 81.050,00 | I SAL POPIDIO FLORIO CIG B5FE4F95A4 21 | 30/03/2026 | BRIGANTE ENGINEERING S.R.L. | 06388171214 |
| 17.831,00 | VERSAMENTO IVA FATTURA BRIGANTE I SAL | 30/03/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| 71,76 | prot. 4142-I – MISSIONI LL.PP. Boscoreale Villa P Florio | 30/03/2026 | RUSSO DEL PRETE FILOMENA | RSSFMN83B45F839F |
| 6.166,84 | versamento ritenute Ing. SILVESTRI MARCO | 30/03/2026 | TESORO DELLO STATO | |
| 3.475,21 | versamento ritenute STA INGEGNERIA | 30/03/2026 | TESORO DELLO STATO | |
| 235.850,00 | CIG B52A1BAD21 F64E2100650001 – LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DELLA SEDE SABAP-NA-MET – certificato di pagame | 31/03/2026 | CONSORZIO STABILE CAMPANIA | 02589300645 |
| 51.887,00 | versamento IVA su fattura 1/40 del 11-03-2026 emessa da CONSORZIO STABILE CAMPANIA – cod fisc 02589300645 | 31/03/2026 | TESORO DELLO STATO | 80226730580 |
| OGGETTO | ANNO | TRIMESTRE | IMPORTO | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUONI PASTO NOVEMBRE FEBBRAIO CIG B003BDF9E1 V0-41167 | 2025 | 1 | 14.907,60 | CORRENTI | 5 | 3543000370 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA DAY BUONI PASTO | 2025 | 1 | 596,3 | CORRENTI | 5 | 80226730580 |
| UTENZE TIM NOLA | 2025 | 1 | 321,96 | CORRENTI | 1 | 488410010 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE TIM | 2025 | 1 | 59,46 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA CARBURANTI CIG B5B3ECDC71 0041000562 | 2025 | 1 | 1.939,50 | CORRENTI | 1 | 435970587 |
| NOLEGGIO STAMPANTI | 2025 | 1 | 559,96 | CORRENTI | 1 | 1788080156 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE KYOCERA | 2025 | 1 | 123,19 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA IDRICA NOLA | 2025 | 1 | 298,99 | CORRENTI | 1 | 7599620635 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA GORI | 2025 | 1 | 29,12 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOLA | 2025 | 1 | 53,21 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA HERA COMM | 2025 | 1 | 11,49 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| UTENZA RETE | 2025 | 1 | 2.978,19 | CORRENTI | 1 | 2517580920 |
| VERSAMENTO IVA SI FATTURA WIND | 2025 | 1 | 655,2 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| POLIZZA INFORTUNI PER MISSIONI | 2025 | 1 | 400 | CORRENTI | 1 | 818570012 |
| RIMBORSO SPESE ANTICIPATE | 2025 | 1 | 51,7 | CORRENTI | 1 | LGGCRL63A30F839N |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANFITEATRO LATERIZIO DI NOLA SABAP NA MET PROT. 24526 | 2025 | 1 | 1.326,89 | CAPITALE | 10 | 80013570637 |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANFITEATRO LATERIZIO DI NOLA SABAP NA MET PROT. 24526 | 2025 | 1 | 5.397,55 | CAPITALE | 10 | 80013570637 |
| DIRITTI DI NOTIFICA 3373 | 2025 | 1 | 11,76 | CORRENTI | 1 | 1457180634 |
| DIRITTI DI NOTIFICA 116, 113 | 2025 | 1 | 16,4 | CORRENTI | 1 | 82000270635 |
| FORNITURA PC CIG B2A78DC2E7 25000609 | 2025 | 1 | 9.540,00 | CORRENTI | 1 | 8619670584 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ITALWARE | 2025 | 1 | 2.098,80 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| ASSISTENZA INFORMATICA IN LOCO CIG B1FE2A1559 1/4 | 2025 | 1 | 12.500,00 | CORRENTI | 1 | 5582711213 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ALL SERVICE ASSISTENZA | 2025 | 1 | 2.750,00 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA PC CIG B4F1E02476 1/596 | 2025 | 1 | 3.121,00 | CORRENTI | 1 | 5582711213 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ALL SERVICE ATTREZZATURE | 2025 | 1 | 686,62 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG 941433395A 8/PA – pulizia c/o Palazzo Reale Na e Beni Archeologici Ischia | 2025 | 1 | 11.396,02 | CORRENTI | 1 | 496600636 |
| Versamento IVA su fattura 8/PA del 12-03-2025 SOC. COOP. ALMA PARTENOPE ARL | 2025 | 1 | 2.507,12 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| fattura 1 – Attivita di catalogazione | 2025 | 1 | 2.100,00 | CAPITALE | 10 | SCHCNZ70P52A535H |
| CIG Z413B8D0E3 02 – Attivita di Catalogazione | 2025 | 1 | 3.000,00 | CAPITALE | 10 | CLDSRA78H55E335G |
| CIG Z413B8D0E3 02 – Attivita di Catalogazione | 2025 | 1 | 5.000,00 | CAPITALE | 10 | CLDSRA78H55E335G |
| INDENNITA’ DI MISSIONE CERTOSA DI CAPRI DL 4340-I | 2025 | 2 | 228,2 | CAPITALE | 10 | CMOBNL68E65F839D |
| INDENNITA’ DI MISSIONE CERTOSA DI CAPRI 4341-I | 2025 | 2 | 52,3 | CAPITALE | 10 | GNVGNN59P05F839H |
| ACCONTO SU FATTURA I SAL | 2025 | 2 | 70.428,46 | CAPITALE | 10 | 6696531216 |
| SALDO FATTURA I SAL CIG B26C159C8A 17 | 2025 | 2 | 33.930,54 | CAPITALE | 10 | 6696531216 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA I SAL | 2025 | 2 | 10.435,90 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| prot. 0015747 del 01-04-2025 – diritti di notifica | 2025 | 2 | 5,88 | CORRENTI | 1 | 80003790591 |
| prot. 2583 – rimborso spese missioni tutela 1/2025 | 2025 | 2 | 14,4 | CORRENTI | 1 | BLDLSS86D51F839O |
| prot. 2585 – rimborso spese missioni tutela 1/2025 | 2025 | 2 | 155 | CORRENTI | 1 | FRMSMN83L48F839M |
| prot. 2587 – rimborso spese missioni tutela 1/2025 | 2025 | 2 | 19,2 | CORRENTI | 1 | GNVGNN59P05F839H |
| prot. 2588 – rimborso spese missioni tutela 1/2025 | 2025 | 2 | 74,88 | CORRENTI | 1 | LGGCRL63A30F839N |
| prot. 2589 – rimborso spese missioni tutela 1/2025 | 2025 | 2 | 56,4 | CORRENTI | 1 | NZZMRN77C08B963C |
| prot. 2592 – rimborso spese missioni tutela 1/2025 | 2025 | 2 | 218,5 | CORRENTI | 1 | TRDMLS82E48E409D |
| prot. 2591 – rimborso spese missioni tutela 1/2025 | 2025 | 2 | 45,2 | CORRENTI | 1 | SCLRRT98D58F839O |
| CIG B497C0B206 000007-0C0 – interventi di somma urgenza condominio Parco Palazzine di Baia | 2025 | 2 | 16.883,55 | CAPITALE | 10 | 6206891217 |
| versamento IVA da split payment – fattura 000007-0C0 del 10-03-2025 R.C.R. Restauri s.r.l. | 2025 | 2 | 3.714,38 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE NOLA DEPOSITI CIG B52431A6DC 9/PA | 2025 | 2 | 600 | CORRENTI | 1 | 496600636 |
| VERSDAMENTO IVA SU FATTURA ALMA PARTENOPE | 2025 | 2 | 132 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| oneri di discarica manutenzione verde CIG B07DD39ECA 18 | 2025 | 2 | 3.087,18 | CAPITALE | 10 | 1792850636 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA EUROGIARDINAGGIO | 2025 | 2 | 679,18 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| ASSICURAZIONE KASKO CIG B4BDCD1236 U1230000023451 | 2025 | 2 | 5.561,50 | CORRENTI | 1 | 818570012 |
| PULIZIA ARCO FELICE VECCHIO CIG B46971A050 FATTPA 1-25 | 2025 | 2 | 2.476,00 | CAPITALE | 10 | 7155530632 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA DMD | 2025 | 2 | 544,72 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SERVIZIO MOVIMENTAZIONE CIG B485E2106D 000737 | 2025 | 2 | 975 | CAPITALE | 10 | 2526410648 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA IMPRESA AMBIENTE | 2025 | 2 | 214,5 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| ULTIMO SAL PARLATO CIG A03ACEC9FA 11/00 | 2025 | 2 | 885,99 | CAPITALE | 10 | 5555521219 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA PARLATO | 2025 | 2 | 194,92 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA VANVITELLI | 2025 | 2 | 1.078,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| RUP STANZIONE 5369-I | 2025 | 2 | 34,8 | CAPITALE | 10 | MRLMNN80C45B963E |
| ASSISTENTE STANZIONE 8212-I | 2025 | 2 | 37,6 | CAPITALE | 10 | VTASVN60B02Z315H |
| versamento IVA su fattura Hera | 2025 | 2 | 3,76 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| versamento IVA su fatture TIM | 2025 | 2 | 58,78 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| fornitura energia elettrica Nola depositi 412507558243 | 2025 | 2 | 17,1 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| CIG Z3E360806E 7X01457450, 8T00241355, 8T00244080, 8T00244938, 8T00241643 | 2025 | 2 | 318,84 | CORRENTI | 1 | 488410010 |
| INCARICO AGRONOMO CIG B2EC517343 32 | 2025 | 2 | 5.317,28 | CAPITALE | 13 | BRSLCU76A12F839N |
| CIG B2A7D6402B fattura 3/A – progettazione esecutiva nell’ambito dell’intervento -Forio – villa Colombaia di Luchino Visconti | 2025 | 2 | 20.948,48 | CAPITALE | 13 | GMBCRB62L14F839N |
| SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA CIG 9319830703 FV25-0909, CIG 9319830703 FV25-0908 | 2025 | 2 | 5.129,73 | CORRENTI | 1 | 7120730150 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA COM METODI | 2025 | 2 | 765,41 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA BUONI PASTO FEBBRAIO MARZO 2025 CIG B003BDF9E1 V0-67764 | 2025 | 2 | 11.514,00 | CORRENTI | 5 | 3543000370 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA DAY RISTOSERVICE | 2025 | 2 | 460,56 | CORRENTI | 5 | 80226730580 |
| UTENZA IDRICA NOLA 9525012000008682 | 2025 | 2 | 283,77 | CORRENTI | 1 | 7599620635 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA GORI | 2025 | 2 | 27,66 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA CANCELLERIA CIG B617477185 000289/PA | 2025 | 2 | 881,02 | CORRENTI | 1 | 4770060632 |
| FORNITURA CANCELLERIA CIG B617477185 000289/PA | 2025 | 2 | 3.045,98 | CORRENTI | 1 | 4770060632 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA PARTENUFFICIO | 2025 | 2 | 863,94 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CANONE FIBRA CIG B2DC471840 2025A000006256 | 2025 | 2 | 1.229,17 | CORRENTI | 1 | 2517580920 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA WIND | 2025 | 2 | 270,42 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| MANUTENZIONE VERDE BACOLI CIG B5F89DA398 FPA 7/25 | 2025 | 2 | 18.725,34 | CAPITALE | 10 | 4218041210 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA VIVAI FEDERICIANI | 2025 | 2 | 4.119,57 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| MANUTENZIONE VERDE VILLA ROMANA SOLFATARA FPA 2/25 | 2025 | 2 | 19.955,04 | CAPITALE | 10 | 3875221214 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA CAMPOVERDE | 2025 | 2 | 4.390,11 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE E UFFICIO PENSIONI 21 | 2025 | 2 | 4.809,60 | CORRENTI | 1 | RSSFBA80L08C129G |
| SALDO TARI 2023 142337/4150 | 2025 | 2 | 9.927,00 | CORRENTI | 1 | 80014890638 |
| CIG B60CE7D9A7 fattura 71 – acquisto di materiale di–cancelleria- | 2025 | 2 | 1.648,36 | CORRENTI | 1 | 5370301219 |
| versamento IVA su fattura MP2 sas – fornitura cancelleria | 2025 | 2 | 362,64 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| SALDO TARI 2024 201932/133114 | 2025 | 2 | 4.979,00 | CORRENTI | 1 | 80014890638 |
| FATTURE POSTE DIC – APR | 2025 | 2 | 1.321,79 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| SALDO FATTURA DICEMBRE 2024 CIG ZC02572C3D 1024296901 | 2025 | 2 | 232,12 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| III SAL servizio di supporto al RUP | 2025 | 2 | 10.000,00 | CAPITALE | 10 | 6212910654 |
| versamento IVA su fattura D.P. consulenza | 2025 | 2 | 2.200,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| prot. 8499-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 42,4 | CORRENTI | 1 | PRADGI67M27F839Y |
| prot. 10076-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 27,44 | CORRENTI | 1 | BLDLSS86D51F839O |
| prot. 10078-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 92,2 | CORRENTI | 1 | BROSRN83H58A509I |
| prot. 8500-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 148,26 | CORRENTI | 1 | CPPTNN61B08G812L |
| prot. 10338-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 145,2 | CORRENTI | 1 | DNPMRC79L21F839V |
| PROT. 10343-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 83,53 | CORRENTI | 1 | DFRLCU86R22F839O |
| PROT. 10089-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 113 | CORRENTI | 1 | FRMSMN83L48F839M |
| PROT. 10082-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 90 | CORRENTI | 1 | FNCRNT92R53C351O |
| PROT. 10348-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 11,7 | CORRENTI | 1 | GNVGNN59P05F839H |
| PROT. 10091-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 195,29 | CORRENTI | 1 | LGGCRL63A30F839N |
| PROT. 10357-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 117,11 | CORRENTI | 1 | MRTGDU96E16G309M |
| PROT. 10094-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 109,8 | CORRENTI | 1 | NZZMRN77C08B963C |
| PROT. 10351-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 87,2 | CORRENTI | 1 | RSSFMN83B45F839F |
| PROT. 10096-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 118,1 | CORRENTI | 1 | STPFNC84T52L424J |
| PROT. 10098-I – MISSIONI TUTELA 2-2025 | 2025 | 2 | 252,1 | CORRENTI | 1 | TRDMLS82E48E409D |
| MISSIONE RUP 11591-I | 2025 | 2 | 93,4 | CAPITALE | 13 | RSSFMN83B45F839F |
| MISSIONI SUPPORTO RUP 10878 | 2025 | 2 | 50,6 | CAPITALE | 13 | CSTLVR86H47G813P |
| prot. 11644-I – missioni LL PP – Villa Colombaia | 2025 | 2 | 46,7 | CAPITALE | 13 | DNPMRC79L21F839V |
| prot. 11646-I – missioni LL PP – Villa Colombaia | 2025 | 2 | 46,7 | CAPITALE | 13 | NZZMRN77C08B963C |
| CANONE PIATTAFORMA GARE CIG B101C2D24B 0000852 | 2025 | 2 | 1.500,00 | CORRENTI | 1 | 2362600344 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA NET4MARKET | 2025 | 2 | 330 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| INDAGINI DIAGNOSTICHE TELA MASSIMO STANZIONE CIG B0B24CA3D3 DIP00262-24/000017 | 2025 | 2 | 4.900,00 | CAPITALE | 10 | 2044190615 |
| ACCONTO FATTURA INDAGINI SAN FRANCESCO 12/FE | 2025 | 2 | 7.893,00 | CAPITALE | 10 | 7944900633 |
| SALDO FATTURA INDAGINI SAN FRANCESCO 12/FE | 2025 | 2 | 7.757,00 | CAPITALE | 10 | 7944900633 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA BLUCAPRI | 2025 | 2 | 3.443,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| CIG D30D73D14D FPA 1/25 – saldo per manutenzione infissi SABAP-NA-MET | 2025 | 2 | 18.456,64 | CAPITALE | 10 | MRTGRL70A15B963L |
| CIG B2086735AE 26-2025 – studio per la valutazione di incidenza AREA ARCHEOLOGICA DI GRADOLA ANACAPRI | 2025 | 2 | 7.481,60 | CAPITALE | 10 | MSTSVN69T10F839X |
| DIRITTI DI NOTIFICA N. 48 2025 | 2025 | 2 | 5,88 | CORRENTI | 1 | 82009070630 |
| DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. 001846/2025 | 2025 | 2 | 40,72 | CORRENTI | 1 | 82007270638 |
| ANTICIPAZIONE SPESE CERBERO 12314-I | 2025 | 2 | 46,45 | CORRENTI | 1 | FRMSMN83L48F839M |
| RIMBORSO SPESE VILLA FERRETTI 12319-I | 2025 | 2 | 20 | CORRENTI | 1 | FRMSMN83L48F839M |
| RIMBORSO SPESE MATERIALE INFORMATICO 12944-I | 2025 | 2 | 45 | CORRENTI | 1 | PRADGI67M27F839Y |
| canone noleggio maggio CIG 93964915AC 1010958316 | 2025 | 2 | 264,56 | CORRENTI | 1 | 1788080156 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA KYOCERA MAGGIO 1 | 2025 | 2 | 58,2 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CANONE NOLEGGIO MAGGIO 2 CIG 76628152FB 1010955649 | 2025 | 2 | 249 | CORRENTI | 1 | 1788080156 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA NOLEGGIO MAGGIO 2 | 2025 | 2 | 54,78 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AUDITORIUM CAIVANO | 2025 | 2 | 1.799.302,61 | CAPITALE | 10 | 6044391214 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AUDITORIUM CAIVANO | 2025 | 2 | 395.846,57 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| FORNITURA LACCETTI PORTA BADGE CIG B6DA4B8BBE 48/2025 | 2025 | 2 | 240 | CORRENTI | 1 | 6522220638 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACCADEMIA MILITARE | 2025 | 2 | 52,8 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA CATENARIE PER BOE CIG B661E10E6B 1/904 | 2025 | 2 | 5.922,20 | CORRENTI | 1 | 9763011211 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA NAUTICA ILLIANO | 2025 | 2 | 1.302,88 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| MISSIONI SALONE DEL RESTAURO FERRARA 13001-I | 2025 | 2 | 447,28 | CAPITALE | 10 | RCCPMM77C65F839A |
| MISSIONI SALONE DEL RESTAURO FERRARA 13010-I | 2025 | 2 | 213,16 | CAPITALE | 10 | STPFNC84T52L424J |
| MISSIONI SALONE DEL RESTAURO FERRARA 13035-P | 2025 | 2 | 375,98 | CAPITALE | 10 | FRMSMN83L48F839M |
| MISSIONI SALONE DEL RESTAURO FERRARA 13036-I | 2025 | 2 | 203,11 | CAPITALE | 10 | PRNGLC85R22F839J |
| SERVIZIO QIALIFICA ISO 369 | 2025 | 2 | 3.500,00 | CORRENTI | 1 | 3495600367 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA GCERTI | 2025 | 2 | 770 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| SERVIZIO DI INDAGINI CIG B608B0B14F FATTPA 8-25 | 2025 | 2 | 1.164,00 | CAPITALE | 10 | 2856650615 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA TECNOLAB | 2025 | 2 | 256,08 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| UTENZA ENERGIA ELETTRICO NOLA 412509901524 412512527111 | 2025 | 2 | 32,64 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE HERACOMM | 2025 | 2 | 7,18 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| UTENZE TELEFONICHE GIUGNO | 2025 | 2 | 324,63 | CORRENTI | 1 | 488410010 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE TIM GIUGNO | 2025 | 2 | 58,96 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| ACCONTO ANTICIPAZIONBE CONTRATTUALE CIG B52A1BAD21 1/139 | 2025 | 2 | 163.934,43 | CAPITALE | 10 | 2589300645 |
| VERSAMENTO IVA SU ACCONTO FATTURA CONSORZIO STABILE | 2025 | 2 | 36.065,57 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| saldo fattura anticipazione CIG B52A1BAD21 1/139 | 2025 | 2 | 31.065,57 | CAPITALE | 10 | 2589300645 |
| VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA CAONSORZIO STABILE | 2025 | 2 | 6.834,43 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| CIG B003BDF9E1 V0-103251 – buoni pasto ricarica aprile maggio 2025 | 2025 | 2 | 9.750,54 | CORRENTI | 5 | 3543000370 |
| versamento IVA su fattura Day Risto Service – buoni pasto ricarica aprile maggio 2025 | 2025 | 2 | 390,02 | CORRENTI | 5 | 80226730580 |
| Saldo fattura VF025091609 del 01 Maggio 2025 – canone noleggio auto di servizio | 2025 | 2 | 411,09 | CORRENTI | 1 | 13070370153 |
| Versamento IVA su fattura n.VF025091609 del 01.05.2025 – Alphabet Italia S.p.a | 2025 | 2 | 90,44 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG ZC02572C3D 1025106203, CIG ZC02572C3D 1025132416 spese postali | 2025 | 2 | 714,79 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| MISSIONE CERBERO 4349-I | 2025 | 2 | 19,2 | CAPITALE | 10 | RSSFMN83B45F839F |
| MISSIONI CERBERO 11648-I | 2025 | 2 | 30,3 | CAPITALE | 10 | LGGCRL63A30F839N |
| MISSIONI AVETA CERBERO 14085-I | 2025 | 2 | 10,5 | CAPITALE | 10 | VTASVN60B02Z315H |
| I SAL TOMBA THOLOS CIG B26C159C8A 62 | 2025 | 2 | 100.741,00 | CAPITALE | 10 | 6696531216 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ARCHEO RESTAURI | 2025 | 2 | 10.074,10 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| PROT. 15054-I – missioni tutela 3-2025 | 2025 | 3 | 12,6 | CORRENTI | 1 | BLDLSS86D51F839O |
| prot. 14203-I – missioni tutela 3-2025 | 2025 | 3 | 240,11 | CORRENTI | 1 | CPPTNN61B08G812L |
| prot. 14320-I – missioni tutela 3-2025 | 2025 | 3 | 100,98 | CORRENTI | 1 | DSMDNL84H21F839L |
| prot. 14087 – missioni tutela 3-2025 | 2025 | 3 | 47,42 | CORRENTI | 1 | FSCVLR61M65Z133K |
| prot. 14323-I – missioni tutela 3-2025 | 2025 | 3 | 79,36 | CORRENTI | 1 | GNVGNN59P05F839H |
| prot. 14703-I – missioni tutela 3-2025 | 2025 | 3 | 33,8 | CORRENTI | 1 | GRVLNE84T55F839Y |
| prot. 14204-I – missioni tutela 3-2025 | 2025 | 3 | 46,9 | CORRENTI | 1 | LGGCRL63A30F839N |
| prot. 14205-I – missioni tutela 3-2025 | 2025 | 3 | 79,26 | CORRENTI | 1 | MNZGNN66M05F839L |
| prot. 14086 – missioni tutela 3-2025 | 2025 | 3 | 242,8 | CORRENTI | 1 | NZZMRN77C08B963C |
| prot. 14364-I – missioni tutela 3-2025 | 2025 | 3 | 46,8 | CORRENTI | 1 | RCCPMM77C65F839A |
| prot. 14368-I – missioni tutela 3-2025 | 2025 | 3 | 64,6 | CORRENTI | 1 | STPFNC84T52L424J |
| prot. 14366-I – missioni tutela 3-2025 | 2025 | 3 | 10,6 | CORRENTI | 1 | SCLRRT98D58F839O |
| Saldo fattura n. 100/PA – 1 acconto servizio di pulizia e sanificazione degli immobili della SABAP NA-MET al 30.06.2025 – CIG B43268633D | 2025 | 3 | 38.191,07 | CORRENTI | 1 | 4161790631 |
| Versamento IVA su fattura n. 100/pa – servizio di pulizie SABAP-NA-MET | 2025 | 3 | 8.402,04 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| Saldo fattura n.55 – MANUTENZIONE ALL’ IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SABAP-NA-MET – CIG B2A83FB053 | 2025 | 3 | 5.211,62 | CORRENTI | 1 | TDSSVS64L13A489O |
| Versamento Iva su fattura n.55 – manutenzione impianti di condizionamento degli uffici della Sabap-Na-Met – Termoidraulica Tedesco | 2025 | 3 | 1.146,56 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| prot. 14696-I – missioni tutela 3-2025 | 2025 | 3 | 243,43 | CORRENTI | 1 | FRMSMN83L48F839M |
| Saldo fattura n.412514751519 del 03.07.2025 – energia elettrica | 2025 | 3 | 16,77 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| Versamento IVA su fattura n.412514751519 del 03.07.2025 – energia elettrica | 2025 | 3 | 3,69 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| SALDO FATTURE VF025129893 VF025129895 VF025129892 VF025129894 VF025129891 VF025129896 VF025110598-canone noleggio auto di servizio | 2025 | 3 | 3.278,37 | CORRENTI | 1 | 13070370153 |
| IVA SU FAT VF025129893 VF025129895 VF025129892 VF025129894 VF025129891 VF025129896 VF025110598-canone noleggio auto di servizio | 2025 | 3 | 721,24 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| Saldo fattura n. 1025164338 del 09.07.2025 – SPESE POSTALI | 2025 | 3 | 187,05 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| Saldo fattura n.FPA 12.25-CIG B31DE14848 – lavori Isola di Ischia loc. Mazzola – Vitiello SRL | 2025 | 3 | 19.691,56 | CAPITALE | 10 | 3318731217 |
| IVA su fattura n.FPA 12.25 CIG B31DE14848 – Vitiello SRL | 2025 | 3 | 4.332,14 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| CIG B2DC471840 2025A000010025, CIG B2DC471840 522500000901 – Servizio di connettivita | 2025 | 3 | 1.229,17 | CORRENTI | 1 | 2517580920 |
| versamento IVA su fattura 2025A000010025 del 21-06-2025 | 2025 | 3 | 270,42 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| fattura 9525012000015695 del 11-07-2025 – fornitura idrica | 2025 | 3 | 269,68 | CORRENTI | 1 | 7599620635 |
| versamento IVA su fattura 9525012000015695 del 11-07-2025 – fornitura idrica | 2025 | 3 | 26,17 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B51C2C2D39 fattura 2507900065669 del 12-07-2025 – noleggio stampanti | 2025 | 3 | 392,98 | CORRENTI | 1 | 865220156 |
| versamento IVA su fattura 2507900065669 del 12-07-2025 – noleggio stampanti | 2025 | 3 | 86,46 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B6F3B5365C FATTPA 35-25 del 01-07-2025 – fornitura palette | 2025 | 3 | 370 | CORRENTI | 1 | 4195470614 |
| versamento IVA su fattura FATTPA 35 25 del 01-07-2025 – fornitura palette | 2025 | 3 | 81,4 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 3 | 5.129,73 | CORRENTI | 1 | 7120730150 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA COM METODI | 2025 | 3 | 765,41 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| versamento ritenute IRAP incentivi Palazzo reale impianti | 2025 | 3 | 173,92 | CAPITALE | 10 | 80011990639 |
| MISSIONI LL.PP. CERTOSA SAN GIACOMO 17028-I | 2025 | 3 | 150,8 | CAPITALE | 10 | CMOBNL68E65F839D |
| CIG B003BDF9E1 fattura V0-141095 ricarica buoni pasto giugno luglio 2025 | 2025 | 3 | 11.114,04 | CORRENTI | 5 | 3543000370 |
| versamento IVA su fattura V0-141095 Day Risto Service – ricarica giugno luglio 2025 | 2025 | 3 | 444,56 | CORRENTI | 5 | 80226730580 |
| ASSISTENZA INFORMATICA II SEMESTRE | 2025 | 3 | 9.708,88 | CORRENTI | 1 | 5582711213 |
| VERSAMENTO IVA SU ACCONTO FATTURA ASSISTENZA INFORMATICA | 2025 | 3 | 2.135,96 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG ZC02572C3D fattura 1025191009 – spese postali | 2025 | 3 | 387,32 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| SALDO FATTURA ASSISTENZA INFORMATICA II SEMESTRE–CIG B1FE2A1559 1/312 | 2025 | 3 | 2.791,12 | CORRENTI | 1 | 5582711213 |
| VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA ALL SERVICE | 2025 | 3 | 614,04 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B76E3F5D7D fattura 47-FE realizzazione video e brochure sui siti archeologici | 2025 | 3 | 7.085,00 | CORRENTI | 1 | 6509641210 |
| versamento IVA su fattura 47-FE – Nikura srl – brochure e video per siti archeologici | 2025 | 3 | 1.558,70 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| fattura VF025139703 – canone noleggio auto di servizio | 2025 | 3 | 411,09 | CORRENTI | 1 | 13070370153 |
| versamento IVA su fattura VF025139703 – Alphabet Italia Spa – noleggio auto di servizio | 2025 | 3 | 90,44 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B51C42957D fattura 25302464 – canone trimestrale noleggio stampante | 2025 | 3 | 93,05 | CORRENTI | 1 | 4472901000 |
| versamento IVA su fattura 25302464- Converge srl – canone trimestrale noleggio stampante | 2025 | 3 | 20,47 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B76B0ABA46 fattura 451 – pellicola polimerica microforata | 2025 | 3 | 710 | CORRENTI | 1 | 8245991214 |
| versamento IVA su fattura 451 – Delta Group srl – fornitura pellicola polimerica | 2025 | 3 | 156,2 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| fattura 412517208625 – fornitura energia elettrica | 2025 | 3 | 17,54 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| versamento IVA su fattura 412517208625 – Hera Comm – energia elettrica | 2025 | 3 | 3,86 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| 8T00554311, 8T00555289, 8T00555670, 8T00554333, CIG Z3E360806E 7X03459738 spese telefonia fissa | 2025 | 3 | 318,12 | CORRENTI | 1 | 488410010 |
| versamento IVA su fatture TIM – agosto 2025 | 2025 | 3 | 58,62 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| prot. 19417-I – rimborso spese anticipate per acquisto targhe ufficio | 2025 | 3 | 40 | CORRENTI | 1 | RSSFMN83B45F839F |
| ACCONTO FATTURA I SAL ASTAPIANA CIG B2022B565B 14/25 | 2025 | 3 | 7.037,37 | CAPITALE | 10 | SNSMST58H11G165O |
| SALDO FATTURA I SAL ASTAPIANA CIG B2022B565B 14/25 | 2025 | 3 | 25.723,52 | CAPITALE | 10 | SNSMST58H11G165O |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA I SAL SA.MO. ASTAPIANA | 2025 | 3 | 3.276,09 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| prot. 19025-I – Missioni LL.PP. – Anacapri Villa di Gradola | 2025 | 3 | 29,2 | CAPITALE | 10 | CSTLVR86H47G813P |
| Codice identificativo del fascicolo 71-2025-118282 | 2025 | 3 | 11.780,00 | CAPITALE | 10 | 13756881002 |
| versamento IVA su fattura 38-FE del 23-06-2025 Flli Giustiniani srl – Riproduzione in scala della Tomba del Cerbero | 2025 | 3 | 2.591,60 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| UETNZA ENERGIA ELETTRICA NOLA 412519636084 | 2025 | 3 | 17,24 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA HERA SETTEMBRE | 2025 | 3 | 3,79 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| GESTIONE CONTRIBUTI DI GARA – annualita 2024 20561-I | 2025 | 3 | 140 | CORRENTI | 1 | 97584460584 |
| ANTICIPAZIONE PROGETTAZIONE CIG B1AD87023F FPA 2/25 | 2025 | 3 | 36.667,07 | CAPITALE | 10 | 10512411215 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA RELAB | 2025 | 3 | 8.066,76 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE S. SOSSIO FPA 12/25 | 2025 | 3 | 78.945,41 | CAPITALE | 10 | 2618830612 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA SO.GE.CO. | 2025 | 3 | 7.894,54 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| MISSIONI DL 7075-I | 2025 | 3 | 122,62 | CAPITALE | 10 | BROSRN83H58A509I |
| MISSIONI CSE 4342-I | 2025 | 3 | 30,78 | CAPITALE | 10 | CCRFNC71T13F839A |
| MISSIONI ISPETTORE DI CANTIERE 4350-I, 19427-I | 2025 | 3 | 354,21 | CAPITALE | 10 | CPPTNN61B08G812L |
| MISSIONI ASSISTENTE TECNICO 19428-I | 2025 | 3 | 55,76 | CAPITALE | 10 | GNVGNN59P05F839H |
| ONERI POSTALI SETTEMBRE CIG ZC02572C3D 1025212385 | 2025 | 3 | 215,27 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| DERATTIZZAZIONE SEDE CIG B80F18EA49 1040/A | 2025 | 3 | 350 | CORRENTI | 1 | 661200634 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA D’ORTA | 2025 | 3 | 77 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA ARREDI BAIA CIG B76B0C6091 000610/PA | 2025 | 3 | 2.829,50 | CORRENTI | 1 | 4770060632 |
| versamento iva su fattura partenufficio | 2025 | 3 | 622,49 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| MISSIONI RUP 20556-I | 2025 | 3 | 199,06 | CAPITALE | 10 | CMOBNL68E65F839D |
| MISSIONI CIMITILE RUP 20557-I | 2025 | 3 | 26,6 | CAPITALE | 10 | RCCPMM77C65F839A |
| Codice identificativo del fascicolo: 71/2025/121820 | 2025 | 3 | 7.991,80 | CAPITALE | 10 | 13756881002 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA DE CESARE | 2025 | 3 | 1.758,20 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SALDO FATTURA N 1/389 – ACQUISTO DI FORNITURE HARDWARE CIG B7C3C7B4DD | 2025 | 3 | 3.965,00 | CAPITALE | 11 | 5582711213 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1/389 DEL 29-08-2025 – FORNITURA MATERIALE HARDWARE | 2025 | 3 | 872,3 | CAPITALE | 11 | 80226730580 |
| contributo gara Tomba a Tholos 44175 | 2025 | 3 | 410 | CAPITALE | 10 | 97584460584 |
| SALDO FATTURA N.107/PA – FLORA NAPOLI s.r.l. Interventi di restauro e messa in sicurezza della Tomba del Cerbero | 2025 | 3 | 1.000,00 | CAPITALE | 10 | 4673210631 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA 107/PA DEL 09/09/2025 – FLORA NAPOLI s.r.l. | 2025 | 3 | 220 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SALDO FATTURA FPA 6/25 – CAPUANO COSTRUZIONI, LAVORI PALAZZO GIUSSO – CIG B2375C03ES | 2025 | 3 | 26.934,59 | CAPITALE | 10 | 12408111008 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA FPA 6/25 DEL 26/08/2025 – CAPUANO COSTRUZIONI LAVORI VILLA GIUSSO | 2025 | 3 | 2.693,46 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SALDO FATTURA N. FPA 4/25 – PE – CSP – CSE – collegiata di S. Maria delle Grazie in Marigliano (NA) – arch. Aveta | 2025 | 3 | 11.234,00 | CAPITALE | 10 | VTAPLG80A10F839V |
| NOLEGGIO AUTO LUGLIO AGOSTO 2025 | 2025 | 4 | 822,18 | CORRENTI | 1 | 13070370153 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE ALPHABET | 2025 | 4 | 180,88 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| NOLEGGIO STAMPANTI AGOSTO CIG 93964915AC 1010970433 | 2025 | 4 | 264,56 | CORRENTI | 1 | 1788080156 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTUIRA KYOCERA AGOSTO | 2025 | 4 | 58,2 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| PROT. 19187-I – MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2025 | 4 | 15,5 | CORRENTI | 1 | CPZPLA88M60A509S |
| prot. 21908-I – MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2025 | 4 | 118,88 | CORRENTI | 1 | DFRLCU86R22F839O |
| prot. 21948-I – MISSIONI TUTELA 4-2025 | 2025 | 4 | 227,93 | CORRENTI | 1 | FRMSMN83L48F839M |
| prot. 21946-I – MISSIONI TUTELA 4-2025 | 2025 | 4 | 64,9 | CORRENTI | 1 | GNVGNN59P05F839H |
| prot. 19198-I – MISSIONI TUTELA 4-2025 | 2025 | 4 | 63,34 | CORRENTI | 1 | GRVLNE84T55F839Y |
| prot. 21950-I – MISSIONI TUTELA 4-2025 | 2025 | 4 | 157,88 | CORRENTI | 1 | LGGCRL63A30F839N |
| prot. 19195-I – MISSIONI TUTELA 4-2025 | 2025 | 4 | 86,37 | CORRENTI | 1 | MRTGDU96E16G309M |
| prot. 19196-I – MISSIONI TUTELA 4-2025 | 2025 | 4 | 20,72 | CORRENTI | 1 | PRNGLC85R22F839J |
| prot. 19199-I – MISSIONI TUTELA 4-2025 | 2025 | 4 | 50,3 | CORRENTI | 1 | RCCPMM77C65F839A |
| prot. 21953-I – MISSIONI TUTELA 4-2025 | 2025 | 4 | 40,4 | CORRENTI | 1 | SCLRRT98D58F839O |
| prot. 21954-I – MISSIONI TUTELA 4-2025 | 2025 | 4 | 93,6 | CORRENTI | 1 | STPFNC84T52L424J |
| prot. 21956-I – MISSIONI TUTELA 4-2025 | 2025 | 4 | 228,4 | CORRENTI | 1 | TRDMLS82E48E409D |
| CIG B7AFF5F502 173 – cancelleria e materiali di consumo per gli uffici della SABAP-NA-MET | 2025 | 4 | 2.195,79 | CORRENTI | 1 | 5370301219 |
| versamento IVA su fattura 173 del 22-09-2025 MP2 s.a.s. di Maria Piacente | 2025 | 4 | 483,07 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CANONE NOLEGGIO AUTO VF025207547 | 2025 | 4 | 411,09 | CORRENTI | 1 | 13070370153 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ALPHABET | 2025 | 4 | 90,44 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| prot. 21911-I – MISSIONI TUTELA 4-2025 | 2025 | 4 | 112,09 | CORRENTI | 1 | BLDLSS86D51F839O |
| prot. 19194-I – MISSIONI TUTELA 4-2025 | 2025 | 4 | 118,18 | CORRENTI | 1 | BROSRN83H58A509I |
| prot. 21913-I – MISSIONI TUTELA 4-2025 | 2025 | 4 | 80 | CORRENTI | 1 | CPPTNN61B08G812L |
| prot. 21945-I – MISSIONI TUTELA 4-2025 | 2025 | 4 | 26,25 | CORRENTI | 1 | DSMDNL84H21F839L |
| CIG B7B0833E02 48 – Servizio di manutenzione urgente del verde del Parco Superiore di Villa Favorita Ercolano | 2025 | 4 | 4.895,00 | CAPITALE | 10 | 7156180635 |
| versamento IVA su fattura 48 del 19-09-2025 DITTA EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE | 2025 | 4 | 1.076,90 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| ULTERIORE ACCONTO SUPPORTO AL RUP CONVENTO SAN FRANCESCO CASTELLAMMARE DI STABIA 50 | 2025 | 4 | 4.291,00 | CAPITALE | 10 | 6212910654 |
| SALDO FATTURA ULTERIORE ACCONTO SUPPORTO AL RUP CONVENTO SAN FRANCESCO CASTELLAMMARE DI STABIA 50 | 2025 | 4 | 2.709,00 | CAPITALE | 10 | 6212910654 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA D.P. CONSULENZA E FORMAZIONE | 2025 | 4 | 1.540,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| CIG B8059CF0BD FPA 1/25 – servizio di scansione, modellazione e rendering | 2025 | 4 | 2.440,00 | CAPITALE | 10 | SVRNCL82D29F839N |
| SERVIZIO PULIZIA LUGLIO – SETTEMBRE 2025 CIG B43268633D 171/PA | 2025 | 4 | 20.086,14 | CORRENTI | 1 | 4161790631 |
| VERSAMENTO IVA FATTURA SANTA BRIGIDA | 2025 | 4 | 4.418,95 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| I ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG B35D07639F 89 | 2025 | 4 | 15.874,87 | CAPITALE | 10 | 8091761216 |
| SALDO IVA SU FATTURA SENEA | 2025 | 4 | 1.967,34 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| ACCONTO IVA SU FATTURA SENEA | 2025 | 4 | 1.525,13 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SALDO FATTURA N. 1025229794 del 10/10/2025 di Poste Italiane S.p.A. | 2025 | 4 | 70,38 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| SALDO FATTURE 8T00651973, 7X04443541, 8T00650802, 8T00650809, 8T00653332 – CANONE TELEFONIA FISSA SEDI NOLA E ISCHIA SABAP NA- | 2025 | 4 | 318,07 | CORRENTI | 1 | 488410010 |
| VERSAMENTO SU FATTURE 8T00651973 7X04443541 8T00650802 8T00650809 8T00653332 – SPESE TELEFONIA FISSA | 2025 | 4 | 58,61 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| prot. 23113-I – MISSIONI LL.PP. – ex-Convento S Francesco | 2025 | 4 | 49,48 | CAPITALE | 10 | CMOBNL68E65F839D |
| CIG B2DC471840 2025A000013589 CIG B2DC471840 522500001253 – canone mensile utenza telefonica | 2025 | 4 | 1.229,17 | CORRENTI | 1 | 2517580920 |
| versamento IVA su fattura 2025A000013589 del 21-08-2025 | 2025 | 4 | 270,42 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| SALDO FATTURA N. 2507900097228 del 10-10-2025 – CANONE NOLEGGIO 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE – Canon Italia S.p.A. | 2025 | 4 | 392,98 | CORRENTI | 1 | 865220156 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2507900097228 del 10-10-2025 – Noleggio stampanti – Canon Italia spa | 2025 | 4 | 86,46 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| Saldo fattura n.48 del 22-10-2025 assistenza tecnica e giuridica ufficio pensioni – saldo Russo | 2025 | 4 | 4.809,60 | CORRENTI | 1 | RSSFBA80L08C129G |
| SALDO FATT GORI N.9525012000023296 DEL 14.10.2025 – UTENZE SEDI DI NOLA – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE | 2025 | 4 | 286,54 | CORRENTI | 1 | 7599620635 |
| VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 9525012000023296 del 14-10-2025 – UTENZE GORI NOLA | 2025 | 4 | 28,03 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B101C2D24B 0002105 – canone 2 di 4 per piattaforma digitale di approvvigionamento | 2025 | 4 | 1.500,00 | CORRENTI | 1 | 2362600344 |
| versamento IVA su fattura 2150 del 27-10-2025 – piattaforma digitale di approvvisionamento | 2025 | 4 | 330 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE VILLA POPIDIO FLORIO CIG B5FE4F95A4 111 | 2025 | 4 | 30.464,60 | CAPITALE | 10 | 6388171214 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ANTICIPAZIONE BRIGANTE | 2025 | 4 | 6.702,21 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| CUP F89D22000680001 – CIG B53DB33CB3 – fattura 52 PA per Anticipazione contrattuale 20- | 2025 | 4 | 295.372,84 | CAPITALE | 10 | 8105941218 |
| versamento IVA su fattura 45 PA – Anticipazione contrattuale – Minerva Restauri – CUP F89D22000680001 | 2025 | 4 | 49.112,38 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| CUP F89D22000680001 – CIG B53DB33CB3 – fattura 52 PA per Anticipazione contrattuale 20- | 2025 | 4 | 45.751,00 | CAPITALE | 10 | 8105941218 |
| CUP F89D22000680001 – CIG B53DB33CB3 – fattura 52 PA per Anticipazione contrattuale 20- | 2025 | 4 | 150.000,00 | CAPITALE | 10 | 8105941218 |
| CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO VF025220022 | 2025 | 4 | 411,09 | CORRENTI | 1 | 13070370153 |
| VERSAMENTO IVA SU CANONE NOLEGGIO AUTO ALPHABET ITALIA | 2025 | 4 | 90,44 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| ACCONTO 50 – SERVIZIO CSE DO AC COLOMBAIA FORIO CIG B5B0E0D1A2 9 | 2025 | 4 | 5.352,94 | CAPITALE | 13 | RCPLGU92T19F839K |
| ACCONTO PROGETTAZIONE GRADOLA 27 | 2025 | 4 | 2.966,00 | CAPITALE | 10 | CCTNTN94M04F839F |
| RELAZIONE GEOLOGICA GRADOLA CIG B29E181BDB 41 | 2025 | 4 | 10.474,24 | CAPITALE | 10 | PLMSVT52M11I208P |
| DIRETTORE OPERATIVO VILLA ROMANA DI GRADOLA FPA 1/25 | 2025 | 4 | 2.966,00 | CAPITALE | 10 | CCCMTT94B15L845N |
| FORNITURA BUONI PASTO AGOSTO OTTOBRE CIG B003BDF9E1 | 2025 | 4 | 15.628,74 | CORRENTI | 5 | 3543000370 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA DAY RISTOSERVICE | 2025 | 4 | 625,15 | CORRENTI | 5 | 80226730580 |
| FORNITURA ELETTRICA S. ANTONIO ABATE | 2025 | 4 | 34,93 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE HERA COMM | 2025 | 4 | 7,69 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B7BF2F0455 CUP F69D22000460001 fattura FPA 18/25 per ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30 per cento | 2025 | 4 | 72.722,96 | CAPITALE | 10 | 7325240633 |
| CIG B7BF2F0455 – CUP F69D22000460001 – fattura FPA 18/25 per ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30 per cento | 2025 | 4 | 35.730,04 | CAPITALE | 10 | 7325240633 |
| versamento IVA su fattura FPA 18-25 del 20-11-2025 emessa da Giovanna Izzo Restauri S.a.s | 2025 | 4 | 23.859,66 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| AGRONOMO COLOMBAIA 26 | 2025 | 4 | 1.943,08 | CAPITALE | 13 | BRSLCU76A12F839N |
| FORNITURA CENTRALINA TELEFONICA CIG B7A4EA6EF1 1/58 | 2025 | 4 | 21.765,00 | CAPITALE | 11 | 17059231005 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA DELTA SRL | 2025 | 4 | 4.788,30 | CAPITALE | 11 | 80226730580 |
| FORNITURA SOFTWARE CIG B8A108AE23 253/A | 2025 | 4 | 1.299,00 | CAPITALE | 11 | 3485250751 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA COMMEDIA SRL | 2025 | 4 | 285,78 | CAPITALE | 11 | 80226730580 |
| prot. 27478-I – MISSIONI LL.PP. – Villa Colombaia – Forio | 2025 | 4 | 139,9 | CAPITALE | 13 | DNPMRC79L21F839V |
| prot. 7460-I – MISSIONI LL.PP. – Villa Colombaia – Forio | 2025 | 4 | 188,9 | CAPITALE | 13 | RSSFMN83B45F839F |
| assistenza scavo Popidio Florio CIG B6EB4DCF97 FATTPA 10-25 | 2025 | 4 | 6.136,00 | CAPITALE | 10 | GRMMRA73R25F839F |
| ACCONTO SU FATTURA I SAL CIG B52A1BAD21 1/328 | 2025 | 4 | 11.379,72 | CAPITALE | 10 | 2589300645 |
| SALDO MSU FATTURA I SAL CIG B52A1BAD21 1/328 | 2025 | 4 | 229.410,28 | CAPITALE | 10 | 2589300645 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA I SAL CONSORZIO STABILE CAMPANIA | 2025 | 4 | 52.973,80 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| Saldo fattura n.157 del 26.11.2025 – KAY SYSTEMS ITALIA assistenza informatica onsite | 2025 | 4 | 12.500,00 | CORRENTI | 1 | 5380651009 |
| versamento IVA su fattura KAY SYSTEMS ITALIA – assistenza informatica onsite – n.157 del 26.11.2025 | 2025 | 4 | 2.750,00 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| SALDO FATTURA 1010982567 del 28-11-2025 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE CIG 93964915AC | 2025 | 4 | 264,56 | CORRENTI | 1 | 1788080156 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1010982567 del 28-11-2025 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE | 2025 | 4 | 58,2 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| prot. 26899-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 83,48 | CORRENTI | 1 | BLDLSS86D51F839O |
| prot. 26902-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 64,46 | CORRENTI | 1 | BROSRN83H58A509I |
| prot. 25653-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 46,2 | CORRENTI | 1 | CPZPLA88M60A509S |
| prot. 26904-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 148,61 | CORRENTI | 1 | CPPTNN61B08G812L |
| prot. 26905-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 20,4 | CORRENTI | 1 | DNPMRC79L21F839V |
| prot. 26906-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 180,62 | CORRENTI | 1 | DSMDNL84H21F839L |
| prot. 26927-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 244,19 | CORRENTI | 1 | FRMSMN83L48F839M |
| prot. 26942-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 172,13 | CORRENTI | 1 | GRVLNE84T55F839Y |
| prot. 26945-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 142,8 | CORRENTI | 1 | LGGCRL63A30F839N |
| prot. 6947-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 108,69 | CORRENTI | 1 | MTRLRI86B53F839B |
| prot. 26949-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 366,48 | CORRENTI | 1 | MRMFNC75E47F839Y |
| prot. 26948-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 41,53 | CORRENTI | 1 | MNZGNN66M05F839L |
| prot. 26951-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 150,44 | CORRENTI | 1 | RCCPMM77C65F839A |
| prot. 26896-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 323,5 | CORRENTI | 1 | RCCPLA82B61F839F |
| prot. 26952-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 350,6 | CORRENTI | 1 | RSSFMN83B45F839F |
| prot. 26953-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 130 | CORRENTI | 1 | STPFNC84T52L424J |
| prot. 26959-I – MISSIONI TUTELA 5-2025 | 2025 | 4 | 110,4 | CORRENTI | 1 | TRDMLS82E48E409D |
| Saldo fattura n.155 del 24.11.2025 – acquisto materiale informatico KAY SYSTEMS ITALIA | 2025 | 4 | 11.775,00 | CAPITALE | 11 | 5380651009 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.155 DEL 24.11.2025 – ACQUISTO MATERIALEINFORMATICO KAY SYSTEMS | 2025 | 4 | 2.590,50 | CAPITALE | 11 | 80226730580 |
| Progetto Cuma – Fondo Valentino tutela delle aree di interesse archeologico – CUP F89D25001690001 – SAL I e ultimo | 2025 | 4 | 87.620,28 | CAPITALE | 10 | 4576991212 |
| versamento IVA su fattura 04A del 02-12-2025 emessa da F.A.P.s.r.l. | 2025 | 4 | 19.276,46 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| prot. 23041-I – MISSIONI LL.PP. Nola Anfiteatro romano | 2025 | 4 | 23,1 | CAPITALE | 10 | FSCVLR61M65Z133K |
| prot. 28198-I – MISSIONI LL.PP. Nola Anfiteatro romano | 2025 | 4 | 44,88 | CAPITALE | 10 | CPPTNN61B08G812L |
| CUP F59D22001460001 – Casavatore Chiesa di S.G.Battista – restauro dei soffitti e apparati decorativi – Anticipazione 20 per cento | 2025 | 4 | 58.778,09 | CAPITALE | 10 | 1375260625 |
| versamento IVA su fattura 329-2025 del 26-11-2025 emessa da CONSORZIO STABILE GANOSIS soc cons a r.l. | 2025 | 4 | 5.877,81 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| Saldo fattura per oneri postali n. 1025270625 del 04-12-2025 | 2025 | 4 | 61,93 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| Saldo fattura n.VF025255024 – Alphabet Italia – canone noleggio auto di servizio 01.12.2025-31.12.2025 | 2025 | 4 | 411,09 | CORRENTI | 1 | 13070370153 |
| versamento IVA su fattura VF025255024 del 01-12-2025, noleggio auto di servizio dicembre 2025 | 2025 | 4 | 90,44 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| Ordine 0131567893 e codice cliente 0020603071 CIG: B8C3C280AA | 2025 | 4 | 1.949,47 | CORRENTI | 1 | 435970587 |
| Saldo fattura n.412526902122 del 03-12-2025 – utenza energia elettrica | 2025 | 4 | 16,32 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| Versamento IVA su fattura 412526902122 del 03-12-2025 – canone energia elettrica | 2025 | 4 | 3,59 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| -NA– VERSAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUP–F33D20000600001–CIG 8525331DB0 | 2025 | 4 | 1.582,21 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| CUP F79D23000510001 – CIG B4C1383506 94 – messa in sicurezza Anfiteatro romano di Nola – quota parte imponibile | 2025 | 4 | 50.000,00 | CAPITALE | 10 | 5083661214 |
| CUP F79D23000510001 – CIG B4C1383506 94 – messa in sicurezza Anfiteatro romano di Nola – quota parte imponibile | 2025 | 4 | 5.010,00 | CAPITALE | 10 | 5083661214 |
| versamento IVA su fattura 94 emessa da D’ALESSANDRO COSTRUZIONI – anfiteatro laterizio di Nola | 2025 | 4 | 12.102,20 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| CUP F69D23002670001 CIG B56E6EBE6E – fattura 61 PA per Certificato di pagamento 1 – Forio d’Ischia Villa Colombaia | 2025 | 4 | 187.110,00 | CAPITALE | 13 | 8105941218 |
| versamento IVA su fattura 61 PA del 09-12-2025 – MINERVA RESTAURI SRL – CUP F69D23002670001 | 2025 | 4 | 41.164,20 | CAPITALE | 13 | 80226730580 |
| Saldo fattura spese postali n.1025247363 novembre 2025 | 2025 | 4 | 77,97 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| Saldo fattura 25303609 – noleggio stampante II canone | 2025 | 4 | 93,05 | CORRENTI | 1 | 4472901000 |
| Versamento IVA su fattura 25303609 del 31-10-2025 | 2025 | 4 | 20,47 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| Saldo fattura n.FPA 4/25 del 01.12.2025 – Dott. Angelo Esposito | 2025 | 4 | 3.230,02 | CAPITALE | 10 | SPSNGL81R02F839D |
| SALDO FATTURA N 1/578 – CATALOGAZIONE | 2025 | 4 | 4.000,00 | CAPITALE | 10 | 5582711213 |
| Versamento IVA su fattura n.1/578 del 26.11.2025 | 2025 | 4 | 880 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| Saldo fatture utenze tel. fissa n.ri 8T00785917, 8T00787522, 8T00787444, 8T00788928, 7X05377685 del 13.12.2025 | 2025 | 4 | 342,93 | CORRENTI | 1 | 488410010 |
| Versamento IVA su fatture telefonia fissa n.ri 8T00785917 8T00787522 8T00787444 8T00788928 | 2025 | 4 | 64,08 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| Saldo fattura n.223/PA del 17-12-2025 – servizio pulizie sede SABAP NA MET | 2025 | 4 | 12.573,96 | CORRENTI | 1 | 4161790631 |
| Versamento IVA su fattura n.223/PA del 17-12-2025 – servizio pulizie sede SABAP NA MET | 2025 | 4 | 2.766,27 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| Saldo fattura n.192 del 17.12.2025 – manutenzione impianto condizionamento | 2025 | 4 | 2.214,87 | CORRENTI | 1 | TDSSVS64L13A489O |
| Versamento IVA su fattura n.192 del 17.12.2025 – manut. impianti condizionamento | 2025 | 4 | 487,27 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| Acconto su fattura n. 193 del 17-12-2025 – noleggio gruppo refrigerante | 2025 | 4 | 5.619,83 | CORRENTI | 1 | TDSSVS64L13A489O |
| Saldo fattura n.193 del 17-12-2025- noleggio gruppo refrigerante | 2025 | 4 | 3.080,17 | CORRENTI | 1 | TDSSVS64L13A489O |
| Versamento IVA su fattura n.193 del 17-12-2025 noleggio gruppo refrigerante | 2025 | 4 | 1.914,00 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B8FECA6C12 fattura 25029/25 quota parte – cassette per reperti archeologici attivita di scavo | 2025 | 4 | 4.991,12 | CAPITALE | 10 | 4076240961 |
| CIG B8FECA6C12 fattura 25029/25 in quota parte – cassette reperti archeologici per attivita di scavo | 2025 | 4 | 39,34 | CAPITALE | 10 | 4076240961 |
| versamento IVA su fattura 25029/25 del 28-11-2025 emessa da Pack Services Srl | 2025 | 4 | 1.106,70 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| prot. 29122-I – MISSIONI LL.PP. – Anfiteatro di Nola | 2025 | 4 | 120,4 | CAPITALE | 10 | RSSFMN83B45F839F |
| prot. 4343-I – MISSIONI LL.PP. – Anfiteatro di Nola | 2025 | 4 | 105,6 | CAPITALE | 10 | CCRFNC71T13F839A |
| fattura 05A – ripristino delle condizioni di sicurezza del saggio della Tomba del Cerbero | 2025 | 4 | 4.100,00 | CAPITALE | 10 | 4576991212 |
| versamento IVA su fattura 05A del 12-12-2025 emessa da F.A.P.s.r.l. | 2025 | 4 | 902 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| CIG B8F5B3AA8E fattura 1420/2025 – indagini diagnostiche di laboratorio | 2025 | 4 | 5.512,00 | CAPITALE | 10 | 1766930620 |
| versamento IVA su fattura 1420-2025 del 30-11-2025 emessa da ARCHEOSERVIZI SRL | 2025 | 4 | 1.212,64 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| Saldo fattura FPA 1/25 del 09.12.2025 – PFTE-PE Chiesa di San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 2025 | 4 | 8.569,60 | CAPITALE | 10 | SCCGNN65H06A110I |
| SALDO FATTURA N 23 DEL 07-12-2025 – Coordinamento della Sicurezza | 2025 | 4 | 1.163,92 | CAPITALE | 10 | SRPMSM63M04L845E |
| prot. 29046-I -MISSIONI LL.PP. – Casavatore Chiesa S G Battista | 2025 | 4 | 40 | CAPITALE | 10 | RSSFMN83B45F839F |
| II TRIMESTRE ASSISTENZA SANITARIA E FORMAZIONE CIG 9319830703 FV25-2516, CIG 9319830703 FV25-2517 | 2025 | 4 | 5.129,73 | CORRENTI | 1 | 7120730150 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA COM METODI | 2025 | 4 | 765,41 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B7B1C41AB9 FATTPA 14-25 | 2025 | 4 | 859,07 | CAPITALE | 10 | FLCCLD67E23C858T |
| SALDO FATTURA CIG B7B1C41AB9 FATTPA 14-25 | 2025 | 4 | 4.405,68 | CAPITALE | 10 | FLCCLD67E23C858T |
| VERSAMENTO ANAC GARA BASILICHE CIMITILE 128002 | 2025 | 4 | 410 | CAPITALE | 10 | 97584460584 |
| LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE CIG A021893C58 52/2025 | 2025 | 4 | 5.373,15 | CAPITALE | 10 | RFFLCN64D08F839S |
| fattura poste dicembre CIG ZC02572C3D 1025296376 | 2025 | 4 | 72,22 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| spese notifica multa VG025163950 | 2025 | 4 | 15 | CORRENTI | 1 | 13070370153 |
| versamento iva su fattura alphabet | 2025 | 4 | 3,3 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B2DC471840 2025A000017689, CIG B2DC471840 522500001466 | 2025 | 4 | 1.229,17 | CORRENTI | 1 | 2517580920 |
| versamento iva su fattura wind | 2025 | 4 | 270,42 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B8EF8C9E07 fattura 76 del 18-12-2025 – Manutenzione del verde dell area archeologica della Necropoli di Puteoli | 2025 | 4 | 38.700,00 | CAPITALE | 10 | 7156180635 |
| versamento IVA su fattura 76 del 18-12-2025 – EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE | 2025 | 4 | 8.514,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE CA’ DE’ MARINI GRAGNANO –CIG B583583C00 120/2025 | 2025 | 4 | 358.128,58 | CAPITALE | 10 | 5930561211 |
| VERSAMENTO IVA SU ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE EDILCIDO GRAGNANO | 2025 | 4 | 35.812,86 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| CIG B8C33D4148 fattura 98/2025 – Diserbo dell-area archeologica di Mazzola in Lacco Ameno – Comune di Ischia | 2025 | 4 | 4.800,00 | CAPITALE | 10 | 4196531216 |
| versamento IVA su fattura 98-2025 del 16-12-2025 MARINA DI SANT’ANNA SRL | 2025 | 4 | 1.056,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| prot. 6964-I – MISSIONI LL.PP. – area archeologica di Mazzola Ischia | 2025 | 4 | 43,2 | CAPITALE | 10 | TRDMLS82E48E409D |
| Oggetto | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOLA E S. ANTONIO ABATE 412401217413, 412401984312, 412403798586 | 2024 | 1 | 49,3 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE HERA COMM SPA | 2024 | 1 | 10,85 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA ACQUA NOLA 9524012000001042 | 2024 | 1 | 283,48 | CORRENTI | 1 | 7599620635 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA GORI | 2024 | 1 | 27,48 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CANONI TELEFONIA FISSA PER IMPIANTI DI ALLARME DEPOSITI CIG Z3E360806E 7X00495235, 8T00086111, 8T00085562, 8T00085552, 8T000854 | 2024 | 1 | 294,84 | CORRENTI | 1 | 488410010 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE TIM | 2024 | 1 | 53,52 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DICEMBRE 2023 CIG 941433395A 67-PA | 2024 | 1 | 3.484,17 | CORRENTI | 1 | 496600636 |
| ACCONTO IVA SU FATTURA SOC. COOP. ALMA PARTENOPE DICEMBRE 2023 | 2024 | 1 | 296,36 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CODICE CONTRIBUENTE 16427593 ACCONTO TARI 2023 | 2024 | 1 | 171,8 | CORRENTI | 1 | 80014890638 |
| CODICE CONTRIBUENTE 16427593 ACCONTO TARI 2023 | 2024 | 1 | 6.324,51 | CORRENTI | 1 | 80014890638 |
| CODICE CONTRIBUENTE 16427593 ACCONTO TARI 2023 | 2024 | 1 | 5.246,69 | CORRENTI | 1 | 80014890638 |
| ACQUISTO CASACCHE STAMPA SABAP NA MET CIG ZE73C5E8C0 11-2024 | 2024 | 1 | 480 | CORRENTI | 1 | 6522220638 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACCADEMIA MILITARE | 2024 | 1 | 105,6 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUSCIG B054F3F11A 1-69 | 2024 | 1 | 4.053,00 | CORRENTI | 1 | 5582711213 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ALL SERVICE PROVIDER | 2024 | 1 | 891,66 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1 CIG 76628152FB 1010885517 | 2024 | 1 | 249 | CORRENTI | 1 | 1788080156 |
| VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1 | 2024 | 1 | 54,78 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2 CIG 6907087481 1010885516 | 2024 | 1 | 122,17 | CORRENTI | 1 | 1788080156 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA KYOCERA NOLEGGIO 2 | 2024 | 1 | 26,88 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO CIG Z103DF1931 1-22 | 2024 | 1 | 1.469,71 | CORRENTI | 1 | 5582711213 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ALL SERVICE PROVIDER | 2024 | 1 | 323,34 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| RIMBORSO SPESE ANTICIPATE 4610 | 2024 | 1 | 97,35 | CORRENTI | 1 | CPPTNN61B08G812L |
| RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESE 5010 | 2024 | 1 | 80,09 | CORRENTI | 1 | FRMSMN83L48F839M |
| RIMBORSO SPESE ANTICIPATE 5455 | 2024 | 1 | 91,5 | CORRENTI | 1 | DFRLCU86R22F839O |
| RIMBORSO SPESE ANTICIPATE 20074 | 2024 | 1 | 76 | CORRENTI | 1 | NZZMRN77C08B963C |
| RIMBORSO SPESE ANTICIPATE 5031 | 2024 | 1 | 90,9 | CORRENTI | 1 | RSSFMN83B45F839F |
| RIMBORSO SPESE ANTICIPATE 6005 | 2024 | 1 | 80 | CORRENTI | 1 | MRLMNN80C45B963E |
| SALDO IVA SU FATTURA SOC. COOP. ALMA PARTENOPE DIC 2023 | 2024 | 1 | 470,16 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| SPESE POSTALI DIC. 2023 GEN. E FEB. 2024 | 2024 | 1 | 505,07 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| SALDO MISSIONI 2023 | 2024 | 1 | 10 | CORRENTI | 1 | CPPTNN61B08G812L |
| MISSIONI 2023 | 2024 | 1 | 665,99 | CORRENTI | 1 | NZZMRN77C08B963C |
| MISSIONI 2023 | 2024 | 1 | 568 | CORRENTI | 1 | CCRFNC71T13F839A |
| MISSIONI 2023 | 2024 | 1 | 173,68 | CORRENTI | 1 | CPPTNN61B08G812L |
| MISSIONI 2023 | 2024 | 1 | 148,42 | CORRENTI | 1 | CMOBNL68E65F839D |
| MISSIONI 2023 | 2024 | 1 | 83,84 | CORRENTI | 1 | FSCVLR61M65Z133K |
| MISSIONI 2023 | 2024 | 1 | 182,48 | CORRENTI | 1 | FRMSMN83L48F839M |
| MISSIONI 2023 | 2024 | 1 | 119,07 | CORRENTI | 1 | RCCPMM77C65F839A |
| 23145 RIMBORSO SPESE MISSIONI | 2024 | 1 | 260,38 | CORRENTI | 1 | DNPMRC79L21F839V |
| MISSIONI 2023 | 2024 | 1 | 126,72 | CORRENTI | 1 | MRLMNN80C45B963E |
| MISSIONI 202322979 | 2024 | 1 | 59,5 | CORRENTI | 1 | TRDMLS82E48E409D |
| MISSIONI 2023 2024 | 2024 | 1 | 107,42 | CORRENTI | 1 | GNVGNN59P05F839H |
| MISSIONI 2023 | 2024 | 1 | 536 | CORRENTI | 1 | RSSFMN83B45F839F |
| MISSIONI 2023 | 2024 | 1 | 63,6 | CORRENTI | 1 | CSRMRA72M14I073R |
| MISSIONI 2023 | 2024 | 1 | 157,54 | CORRENTI | 1 | LGGCRL63A30F839N |
| Codice identificativo del fascicolo- 71-2023-257641–ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE NECROPOLI DI SAN MONTANO LACCO AMENO | 2024 | 1 | 8.320,31 | CAPITALE | 10 | 13756881002 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ANTICIPAZIONE AMBRA RESTAURI | 2024 | 1 | 1.830,47 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| FORNITUA ARREDI SEDE–CIG A021146601 193-I, CIG A021146601 203-I, CIG A021146601 318-I | 2024 | 1 | 45.289,12 | CAPITALE | 10 | 3814040246 |
| VERSAMENTO IVA SU FATT. ESTEL | 2024 | 1 | 9.963,61 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| CIG 971522052A ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE CERTOSA DI SAN GIACOMO | 2024 | 1 | 38.248,82 | CAPITALE | 10 | 4366871210 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA LA ROCCA CERTOSA SAN GIACOMO | 2024 | 1 | 3.824,88 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| FORNITURA CASSETTE PER REPERTI ARCHEOLOGICI CERTOSA DI CAPRI CIG Z553D10DC8 2487-24 | 2024 | 1 | 1.698,94 | CAPITALE | 10 | 4076240961 |
| VESRAMENTO IVA SU FATTURA PACK SERVICES | 2024 | 1 | 373,77 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| RIMBORSO MISSIONI CAPRI CERTOSA | 2024 | 1 | 52,3 | CAPITALE | 10 | GNVGNN59P05F839H |
| RIMBORSO MISSIONI CAPRI CERTOSA | 2024 | 1 | 156,9 | CAPITALE | 10 | CMOBNL68E65F839D |
| rimborso spese di viaggio Andrea Mele su Capri Certosa 6732 | 2024 | 1 | 52,3 | CAPITALE | 10 | MLENDR63P11F839P |
| ANTICIPO SU FATTURA I SAL IMPIANTI PIANO TERRA PALAZZO REALE CIG A01D3B8A16 4 | 2024 | 1 | 35.019,97 | CAPITALE | 10 | 8921771211 |
| VERSAMENTO IVA SU ANTICIPO I SAL CA COSTRUZIONI SRL | 2024 | 1 | 7.704,39 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| rendicontazione IV trim. 2023 | 2024 | 2 | 3.338,19 | CORRENTI | 1 | 3533961003 |
| VERSAMENTO IVA FATTURE COM METODI | 2024 | 2 | 399,98 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ARCHIVIO FOTOGRAFICO CIG B0623D2D11 206-A | 2024 | 2 | 2.500,00 | CORRENTI | 1 | BLRGRD63D26A399L |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA BELARDO | 2024 | 2 | 550 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FATTURE TIM MARZO | 2024 | 2 | 321,07 | CORRENTI | 1 | 488410010 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE TIM APRILE | 2024 | 2 | 58,6 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FATTURA HERA COM APRILE 412405771683 | 2024 | 2 | 17,74 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA HERA COMM | 2024 | 2 | 3,9 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B07CF7A6D4 9-PA | 2024 | 2 | 5.367,78 | CORRENTI | 1 | 5234690658 |
| versamento iva left | 2024 | 2 | 1.180,91 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| BUONI PASTO LUGLIO 2023 FEBBRAIO 2024CIG B003BDF9E1 V0-51235 | 2024 | 2 | 19.428,36 | CORRENTI | 5 | 3543000370 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA DAY RISTOSERVICE | 2024 | 2 | 777,13 | CORRENTI | 5 | 80226730580 |
| FORNITURA BUONI PASTO CIG B003BDF9E1 V0-80987 | 2024 | 2 | 10.695,90 | CORRENTI | 5 | 3543000370 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA BUONI PASTO DAY | 2024 | 2 | 427,84 | CORRENTI | 5 | 80226730580 |
| POLIZZA ASSICURATIVA REPERTI VILLA CAMPOLIETO CIG ZC83D8FCEF 2 | 2024 | 2 | 140 | CORRENTI | 1 | 8045150961 |
| STAMPA PANNELLI FOREX CIG ZF93DC0AD4 499 | 2024 | 2 | 350 | CORRENTI | 1 | 7561880639 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ROSSI SRL | 2024 | 2 | 77 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B07CF7A6D4 9-PA | 2024 | 2 | 959,72 | CORRENTI | 1 | 5234690658 |
| iva | 2024 | 2 | 211,14 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FATTURA POSTE APRILE CIG ZC02572C3D 1024089349 | 2024 | 2 | 83,47 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| CIG ZC02572C3D 1024119380 | 2024 | 2 | 160,45 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| CANONE MAGGIO FOTOCOPIATRICE CIG 76628152FB 1010900600 | 2024 | 2 | 249 | CORRENTI | 1 | 1788080156 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA KYOCERA NOLEGGIO MAGGIO | 2024 | 2 | 54,78 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA CIG Z133AB1A2D 1-180 | 2024 | 2 | 12.500,00 | CORRENTI | 1 | 5582711213 |
| VERSAMENTO IVA FATTURA ALL SERVICE PROVIDER ASSISTENZA INFORMATICA | 2024 | 2 | 2.750,00 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA IDRICA 9524012000010056 | 2024 | 2 | 315,57 | CORRENTI | 1 | 7599620635 |
| VERSAMENTO IVA FATTURA GORI | 2024 | 2 | 30,05 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FATTURA POSTE MAGGIO CIG ZC02572C3D 1024145643 | 2024 | 2 | 156,72 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| FATTURE MAGGIO GIUGNO HERA COMM 412407519514, 412409461971 | 2024 | 2 | 36,7 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE HERA MAGGIO GIUGNO | 2024 | 2 | 8,08 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| SALDO FATTURA LEFT CIG B07CF7A6D4 9-PA | 2024 | 2 | 172,5 | CORRENTI | 1 | 5234690658 |
| VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA LEFT | 2024 | 2 | 37,95 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CANONE PIATTAFORMA NET4MARKET Periodo 24-04-2024 23-10-2024 CIG B101C2D24B 0000769 | 2024 | 2 | 1.500,00 | CORRENTI | 1 | 2362600344 |
| VERSAMENTO IVA CANONE PIATTAFORMA NET4MARKET | 2024 | 2 | 330 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE E PREVIDENZIALE 31 | 2024 | 2 | 5.344,00 | CORRENTI | 1 | RSSFBA80L08C129G |
| Servizi di pulizia CIG 941433395A fatture 29-PA 30-PA 31-PA 32-PA 33-PA 34-PA periodo gen magg 2024 | 2024 | 2 | 21.452,21 | CORRENTI | 1 | 496600636 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE ALMA PARTENOPE genn maggio 2024 | 2024 | 2 | 4.719,50 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG Z3E360806E 7X02542794, 8T00387608, 8T00384813, 8T00386908, 8T00387399 | 2024 | 2 | 318,04 | CORRENTI | 1 | 488410010 |
| VERSAMENO IVA TIM | 2024 | 2 | 58,6 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 2024 | 2 | 17.727,30 | CORRENTI | 1 | 3881681211 |
| VERSAMENTO IVA FATTURA MEDITERRANEA MANUTENZIONE IMPIANTI | 2024 | 2 | 3.900,01 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CONTO TELECOM ITALIA FATT.8T00583118 BIM 5 2016 GIUGNO – LUGLIO LINEA 0818040555 | 2024 | 2 | 234,73 | CORRENTI | 1 | 488410010 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA TIM ALLINEAMENTO STOK DEBITO | 2024 | 2 | 51,64 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA COMLEMENTI DI ARREDO CIG A021146601 463-I | 2024 | 2 | 1.328,00 | CORRENTI | 1 | 3814040246 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ESTEL | 2024 | 2 | 292,16 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA CRC | 2024 | 2 | 1.986,51 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| Grimaldi Nota di debito FATTPA 12.23 | 2024 | 2 | 173,04 | CORRENTI | 1 | GRMMRA73R25F839F |
| I SAL E I SAL BIS MAZZOLA | 2024 | 2 | 27.012,01 | CAPITALE | 10 | 3881681211 |
| versamento iva su fatture mediterranea | 2024 | 2 | 2.701,20 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| LIQUIDAZIONE PARCELLA PROGETTAZIONE MANUTENZIONE VERDE AREE ARCHEOLOGICHE CIG A034553C27 FATTPA 1-24 | 2024 | 2 | 6.519,68 | CAPITALE | 10 | TRTMRZ59S22F839X |
| SALDO I SAL BIS MAZZOLA CIG 9485671F53 22-PA | 2024 | 2 | 2.251,14 | CAPITALE | 10 | 3881681211 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA MEDITERRANEA | 2024 | 2 | 225,11 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SAL FINALE E BIS AREA ARCHEOLOGICA MAZZOLA | 2024 | 2 | 18.046,41 | CAPITALE | 10 | 3881681211 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA MEDITERRANEA | 2024 | 2 | 1.804,64 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| I ACCONTO SU ULTIMA FATTURA ESTEL | 2024 | 2 | 6.087,67 | CAPITALE | 10 | 3814040246 |
| VERSAMENTO IVA SU I ACCONTO FATTURA ESTEL FINALE | 2024 | 2 | 1.339,29 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| CIG A03ACEC9FA 45 | 2024 | 2 | 8.522,35 | CAPITALE | 10 | 5555521219 |
| VERSAMENTO IVA | 2024 | 2 | 1.874,92 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA ARCHITETTURA | 2024 | 2 | 12.954,00 | CAPITALE | 10 | 10318181210 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA MARZAPANE | 2024 | 2 | 1.499,88 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| MANUTENZIONE CANCELLI NECROPOLI PUTEOLI 18-D | 2024 | 2 | 4.200,00 | CAPITALE | 10 | 6207640632 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA MODEL | 2024 | 2 | 924 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SAL FINALE E ONERI DI DISCARICA ADEGUAMENTO PALAZZO REALE | 2024 | 2 | 33.723,55 | CAPITALE | 10 | 4813191212 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE SARIT ULTIMO SAL E ONERI DISCARICA | 2024 | 2 | 3.545,11 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SALDO ALLESTIMENTO PIANO TERRA PALAZZO REALE | 2024 | 2 | 8.636,00 | CAPITALE | 10 | 10318181210 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA SALDO MARZAPANE | 2024 | 2 | 1.899,92 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| FORNITURA ARREDI | 2024 | 2 | 26.503,35 | CAPITALE | 10 | 3814040246 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ESTEL | 2024 | 2 | 5.830,74 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| II ACCONTO SU FATTURA FINALE ESTEL | 2024 | 2 | 35.674,28 | CAPITALE | 10 | 3814040246 |
| VERSAMENTO IVA SU II ACCONTO ESTEL FINALE | 2024 | 2 | 7.848,34 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| ACCONTO SU FATTURA I SAL | 2024 | 2 | 28.181,82 | CAPITALE | 10 | 1647900636 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA CIAL | 2024 | 2 | 2.818,18 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SALDO FATTURA I SAL IMPIANTO ANTINTRUSIONE CIG A036B370DC 8 | 2024 | 2 | 7.926,38 | CAPITALE | 10 | 739480580 |
| VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA CIAL I SAL | 2024 | 2 | 792,64 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PORTE E FINESTRE | 2024 | 2 | 1.148,85 | CAPITALE | 10 | 1811850625 |
| VERSAMENTO IVA | 2024 | 2 | 252,75 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| INCARICO DI CATALOGAZIONE BENI ARCHEOLOGICI | 2024 | 2 | 900 | CAPITALE | 10 | SCHCNZ70P52A535H |
| SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP COMO | 2024 | 2 | 16.200,00 | CAPITALE | 10 | 6212910654 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA D.P. CONSULENZA | 2024 | 2 | 3.564,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| Codice identificativo del fascicolo- 28-2024-26714–Codice identificativo della procedura esecutiva- 02884202400002372000 | 2024 | 2 | 6.000,00 | CAPITALE | 10 | 13756881002 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA LABGRAF3D | 2024 | 2 | 1.320,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| MISSIONI PER DIREZIONE LAVORI | 2024 | 2 | 359,04 | CAPITALE | 10 | CCRFNC71T13F839A |
| SALDO INCARICO PROGETTAZIONE TOMBA A THOLOS | 2024 | 2 | 22.444,80 | CAPITALE | 10 | PTTLGU66L05H703V |
| SALDO FDATTURA I SAL CIG A01D3B8A16 4 | 2024 | 2 | 20.114,70 | CAPITALE | 10 | 8921771211 |
| VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA I SAL | 2024 | 2 | 4.425,24 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SAL FINALE CA COSTRUZIONI PALAZZO REALE CIG A01D3B8A16 16 | 2024 | 2 | 25.460,06 | CAPITALE | 10 | 8921771211 |
| DALDO FATTURA SAL FINALE CIG A01D3B8A16 16 | 2024 | 2 | 20.660,96 | CAPITALE | 10 | 8921771211 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA CA COSTRUZIONI SAL FINALE | 2024 | 2 | 10.146,62 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SAL III ULTIMO E FINALE VILLA FAVORITA RECINZIONE CIG 897596724B FVL102 | 2024 | 2 | 6.904,53 | CAPITALE | 10 | 5659221211 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA RE. AM. III SAL | 2024 | 2 | 690,45 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| versamento ritenute Tortora | 2024 | 2 | 1.220,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| GOVERNANCE SICUREZZA I TRIM 2024 | 2024 | 3 | 3.338,19 | CORRENTI | 1 | 3533961003 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA COM METODI | 2024 | 3 | 399,98 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| LIQUIDAZIONE II TRIM 2024–CIG 8708529977 FV24-2426, CIG 8708529977 FV24-2427 | 2024 | 3 | 3.338,19 | CORRENTI | 1 | 3533961003 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA COM METODI | 2024 | 3 | 399,98 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| spese per buoni pasto ricarica maggio giugno 2024 CIG B003BDF9E1 V0-119635 | 2024 | 3 | 7.635,60 | CORRENTI | 5 | 3543000370 |
| versamento IVA su fattura V0-119635 del 22-07-2024 DAY RISTOSERVICE S.P.A. buoni pasto maggio giugno 2024 | 2024 | 3 | 305,42 | CORRENTI | 5 | 80226730580 |
| SALDO BUONI PASTO LUGLIO AGOSTO CIG B003BDF9E1 V0-148561 | 2024 | 3 | 6.247,86 | CORRENTI | 5 | 3543000370 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA BUONI PASTO LUGLIO AGOSTO | 2024 | 3 | 249,91 | CORRENTI | 5 | 80226730580 |
| ANTICIPO FATTURA LUGLIO | 2024 | 3 | 251,01 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| FORNITURA CANCELLERIA CIG B13D27CA77 32-E 2024 | 2024 | 3 | 9.029,61 | CORRENTI | 1 | 6652011211 |
| GORI fornitura idrica fattura luglio 2024 9524012000014717 | 2024 | 3 | 251,19 | CORRENTI | 1 | 7599620635 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA GORI LUGLIO 2024 | 2024 | 3 | 24,53 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| HERA fornitura energia elettrica fattura luglio 2024 412411071743 | 2024 | 3 | 18,35 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA HERA COMM luglio 2024 | 2024 | 3 | 4,04 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA ELETTRICA NOLA | 2024 | 3 | 18,35 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA HERA COMM | 2024 | 3 | 4,04 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| UTENZE TIM ISCHIA E ALLARMI | 2024 | 3 | 318,05 | CORRENTI | 1 | 488410010 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE TIM GIUGNO LUGLIO | 2024 | 3 | 58,6 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| Noleggio stampanti addebito copie eccedenti CIG 690710535C 1010907971 | 2024 | 3 | 3.857,91 | CORRENTI | 1 | 1788080156 |
| Versamento IVA su fattura 1010907971 del 22-07-2024 emessa da KYOCERA noleggio stampanti | 2024 | 3 | 848,74 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| Fornitura libro per biblioteca SABAP CIG B2544BF777 460-FAT | 2024 | 3 | 95 | CORRENTI | 1 | 7252100586 |
| Noleggio stampanti agosto 2024 CIG 76628152FB 1010914403 | 2024 | 3 | 249 | CORRENTI | 1 | 1788080156 |
| Versamento IVA su fattura 1010914403 del 27-08-2024 emessa dalla KYOCERA | 2024 | 3 | 54,78 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC II E III TRIM 2023 CIG 9356959 – 9375065 – 9387520 – 9389022 – 9265064—-9390731–9429509–9452002–9470958 | 2024 | 3 | 315 | CORRENTI | 1 | 97584460584 |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AGOSTO–CIG 93964915AC 1010915739 | 2024 | 3 | 264,56 | CORRENTI | 1 | 1788080156 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA KYOCERA CANONE AGOSTO | 2024 | 3 | 58,2 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| pagamento notificazione atti n. 964 del 16-05-2024 | 2024 | 3 | 5,88 | CORRENTI | 1 | 80047160637 |
| spese notifica settore affari generali messo comunale resp. ufficio Franco Raglia | 2024 | 3 | 17,64 | CORRENTI | 1 | 637570631 |
| prot. 226 – rimborso spese anticipate – sostituzione cime di fissaggio | 2024 | 3 | 99,4 | CORRENTI | 1 | LGGCRL63A30F839N |
| prot. 227 – rimborso spese anticipate – spese stampa | 2024 | 3 | 52 | CORRENTI | 1 | NZZMRN77C08B963C |
| prot. 228 – rimborso spese anticipate – targhette per gli uffici | 2024 | 3 | 71,86 | CORRENTI | 1 | RSSFMN83B45F839F |
| prot. 235 – rimborso spese anticipate – consultazione mappe | 2024 | 3 | 25 | CORRENTI | 1 | CLNSNO84C47F839D |
| prot. 116282413 – diritti di notifica – Comune di Calvizzano | 2024 | 3 | 5,88 | CORRENTI | 1 | 80101670638 |
| versamento IVA su fattura 54 del 19-09-2024 AMATO ALLESTIMENTI ITALIA SRLS | 2024 | 3 | 53,9 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| versamento IVA su fattura 412415069322 del 04-09-2024 – fornitura energia elettrica | 2024 | 3 | 4,04 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| fattura 001992 del 11-07-2024 IMPRESA AMBIENTE – Servizio di facchinaggio – CIG B1294920A0 001992 | 2024 | 3 | 34.650,00 | CORRENTI | 1 | 2526410648 |
| VERSAMENTO IVA su fattura 001992 del 11-07-2024 IMPRESA AMBIENTE S.C.P.A. servizi di facchinaggio | 2024 | 3 | 7.623,00 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| Prot. n- 648918-371419 del 19-07-2024–Cod. Contribuente- 16427593 | 2024 | 3 | 14.390,00 | CORRENTI | 1 | 80014890638 |
| prot. 18745-I Rimborso Missioni Tutela 2-2024 ACCONTO | 2024 | 3 | 14,9 | CORRENTI | 1 | TRDMLS82E48E409D |
| 1 2024 – RIMBORSO SPESE MISSIONI TUTELA | 2024 | 3 | 78,61 | CORRENTI | 1 | CMOBNL68E65F839D |
| 9-2024 – rimborso spese missioni tutela 2024 | 2024 | 3 | 137,76 | CORRENTI | 1 | RSSFMN83B45F839F |
| 4-2024 – rimborso spese missioni tutela 2024 | 2024 | 3 | 217,68 | CORRENTI | 1 | NZZMRN77C08B963C |
| 3-2024 – rimorso spese missioni tutela 2024 | 2024 | 3 | 99,94 | CORRENTI | 1 | FRMSMN83L48F839M |
| 2-2024 – rimborso spese missioni tutela | 2024 | 3 | 281,64 | CORRENTI | 1 | RCCPMM77C65F839A |
| 6-2024 – rimborso spese missioni 2024 | 2024 | 3 | 310,71 | CORRENTI | 1 | CSTLVR86H47G813P |
| 7-2024 – rimborso spese missioni tutela 2024 | 2024 | 3 | 245,93 | CORRENTI | 1 | MTRLRI86B53F839B |
| 5-2024 – rimborso spese missioni tutela 2024 | 2024 | 3 | 69,12 | CORRENTI | 1 | DFRLCU86R22F839O |
| 8-2024 – rimborso spese missioni tutela 2024 | 2024 | 3 | 128,12 | CORRENTI | 1 | CPPTNN61B08G812L |
| prot 18743-I Rimborso Missioni Tutela 2-2024 | 2024 | 3 | 20,6 | CORRENTI | 1 | RCCPMM77C65F839A |
| 18745-I Rimborso Missioni Tutela 2-2024 SALDO | 2024 | 3 | 38,7 | CORRENTI | 1 | TRDMLS82E48E409D |
| prot. 18724-I Rimborso Missioni Tutela 2-2024 | 2024 | 3 | 43,2 | CORRENTI | 1 | DNPMRC79L21F839V |
| prot. 18727-I Rimborso Missioni Tutela 2-2024 | 2024 | 3 | 185,6 | CORRENTI | 1 | DFRLCU86R22F839O |
| prot. 18728-I Rimborso Missioni Tutela 2-2024 | 2024 | 3 | 358,62 | CORRENTI | 1 | FRMSMN83L48F839M |
| prot. 18730-I Rimborso Missioni Tutela 2-2024 | 2024 | 3 | 136,1 | CORRENTI | 1 | GNVGNN59P05F839H |
| prot. 18736-I Rimborso Missioni Tutela 2-2024 | 2024 | 3 | 201,6 | CORRENTI | 1 | LGGCRL63A30F839N |
| prot. 18741-I Rimborso Missioni Tutela 2-2024 | 2024 | 3 | 470,87 | CORRENTI | 1 | NZZMRN77C08B963C |
| prot. 18739-I Rimborso Missioni Tutela 2-2024 | 2024 | 3 | 280,96 | CORRENTI | 1 | MRLMNN80C45B963E |
| prot. 18738-I Rimborso Missioni Tutela 2-2024 | 2024 | 3 | 84,12 | CORRENTI | 1 | MTRLRI86B53F839B |
| prot. 18723-I Rimborso Missioni Tutela 2-2024 | 2024 | 3 | 27,34 | CORRENTI | 1 | VTASVN60B02Z315H |
| prot. 19413-I – rimborso missioni tutela 3-2024 | 2024 | 3 | 69,83 | CORRENTI | 1 | CPPTNN61B08G812L |
| prot. 19416-I – rimborso spese missioni tutela 3-2024 | 2024 | 3 | 46,89 | CORRENTI | 1 | MTRLRI86B53F839B |
| prot. 19417-I – rimborso spese missioni tutela 3-2024 | 2024 | 3 | 54,4 | CORRENTI | 1 | NZZMRN77C08B963C |
| prot. 19418-I – rimborso spese missioni tutela 3-2024 | 2024 | 3 | 89,8 | CORRENTI | 1 | TRDMLS82E48E409D |
| FPA 1-23 INCARICO DI COLLABORAZIONE ARCHITETTO | 2024 | 3 | 12.227,14 | CORRENTI | 1 | LCCFMN70S62F839F |
| INCARICO COLLABORAZIONE DG ABAP 2023 | 2024 | 3 | 7.188,21 | CORRENTI | 1 | DNTRND80C29C129Q |
| SALDO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE CIG B07DD39ECA 31 | 2024 | 3 | 2.396,97 | CAPITALE | 10 | 1270931213 |
| VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE | 2024 | 3 | 527,33 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| Missioni LL PP – Lavori di Manutenzione del verde – ispettore di cantiere | 2024 | 3 | 628,8 | CAPITALE | 10 | CPPTNN61B08G812L |
| RIMBORSO MISSIONI LL.PP. MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE | 2024 | 3 | 52,16 | CAPITALE | 10 | CPPTNN61B08G812L |
| LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE CIG B07DD39ECA 31 | 2024 | 3 | 18.011,09 | CAPITALE | 10 | 1270931213 |
| VERSAMENTO IVA SU ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE | 2024 | 3 | 3.962,44 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SAL ULTIMO E FINALE RESTAURO REPERTI NECROPOLI DI SAN MONTANO ISCHIA | 2024 | 3 | 21.317,25 | CAPITALE | 10 | 6519110636 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA SAL FINALE AMBRA RESTAURI | 2024 | 3 | 4.689,80 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SAL ULTIMO E FINALE OPERE COMPLEMETARI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CIG 99333213CE 60 | 2024 | 3 | 8.955,03 | CAPITALE | 10 | 7156180635 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA EVERGREEN OPERE COMPLEMETARI | 2024 | 3 | 1.970,11 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| Missioni LLPP – restauro del dipinto di Massimo Stanzione – RUP Funzionario Storico dell-Arte | 2024 | 3 | 25,84 | CAPITALE | 10 | MRLMNN80C45B963E |
| I SAL RESTAURO TELA MASSIMO STANZIONE PARLATO CIG A03ACEC9FA 93-00 | 2024 | 3 | 10.843,01 | CAPITALE | 10 | 5555521219 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA I SAL RESTAURO TELA STANZIONE PARLATO | 2024 | 3 | 2.385,46 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SALDO FATTURA CIG A021146601 1299-I | 2024 | 3 | 377,61 | CAPITALE | 10 | 3814040246 |
| VERSAMENTO I ACCONTO IVA FATTURA ESTEL | 2024 | 3 | 49,39 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SARIT – CIG A00158D996 fattura 07-PA-2024 – pagamento della–Rata di Saldo – Svincolo ritenute a garanzia 0,5- | 2024 | 3 | 734,06 | CAPITALE | 10 | 4813191212 |
| Versamento IVA su fattura 07 PA 2024 emessa da SARIT | 2024 | 3 | 73,41 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| CIG A018A78773 fattura 36 emessa da CIVA – manutenzione straordinaria uffici a seguito di infiltrazione d’acqua piovana | 2024 | 3 | 62.043,33 | CAPITALE | 10 | 7364071212 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA 36 DEL 12 06 2024 EMESSA DA CIVA SRL | 2024 | 3 | 6.204,33 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| ESTEL GROUP – fornitura arredi per ufficio e complementi di arredo – II acconto fattura n. 1299-I del 27-05-2024 CIG A021146601 1299-I | 2024 | 3 | 10.077,63 | CAPITALE | 10 | 3814040246 |
| VERSAMENTO IVA SU II ACCONTO FATTURA ESTEL N. 1299-I del 27-05-2024 | 2024 | 3 | 2.217,08 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| VERSAMENTO II ACCONTO IVA SU FATTURA ESTEL | 2024 | 3 | 22,4 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| VERSAMENTO SALDO IVA SU FATTURA ESTEL | 2024 | 3 | 11,28 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ARREDI FISSI | 2024 | 3 | 4.851,00 | CAPITALE | 10 | 1811850625 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA GPM ARREDI FISSI | 2024 | 3 | 1.067,22 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SOSTITUZIONE VETRI BIBLIOTECA–CIG B26E56D257 1-23 | 2024 | 3 | 1.500,00 | CAPITALE | 10 | 8506041212 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA F.LLI PORZIO SOSTITUZIONE VETRI BIBLIOTECA | 2024 | 3 | 330 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| LIQUIDAZIONE SVINCOLO LAVORI INFILTRAZIONI GIARDINO–CIG A018A78773 54 | 2024 | 3 | 686,95 | CAPITALE | 10 | 7364071212 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA SVINCOLO CIVA | 2024 | 3 | 68,7 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| LIQUIDAZIONE II E ULTIMO SAL PALAZZO REALE | 2024 | 3 | 34.984,85 | CAPITALE | 10 | 739480580 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA CIAL II E ULTIMO SAL | 2024 | 3 | 3.498,49 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA | 2024 | 3 | 32.806,30 | CAPITALE | 10 | 7367080582 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ANGELONI ONERI DI DISCARICA | 2024 | 3 | 7.217,39 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| LIQUIDAZIONE PARCELLA ASSISTENZA SCIENTIFICA CIG Z2C39BF060 2PA | 2024 | 3 | 19.500,00 | CAPITALE | 10 | DMRGCR87M26F839I |
| versamento IVA su fattura 33-FE del 21-08-2024 – DP Consulenza e Formazione | 2024 | 3 | 1.100,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| MISSIONI DL CERTOSA DI CAPRI | 2024 | 3 | 374,36 | CAPITALE | 10 | CMOBNL68E65F839D |
| SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA CIG A01D3B8A16 18 | 2024 | 3 | 706,08 | CAPITALE | 10 | 8921771211 |
| VERSAMENTO IVA SU SVINCOLO CA COSTRUZIONI SRL | 2024 | 3 | 155,34 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SALDO PARCELLA DIREZIONE OPERATIVA CIG A0011639E5 1 | 2024 | 3 | 9.385,66 | CAPITALE | 10 | FRCMRC77S27C129H |
| Anticipo delle competenze professionali restauro conservativo ex Eremo dei Camaldoli CIG A02AA500B8 FPA 1-24 | 2024 | 3 | 6.344,00 | CAPITALE | 10 | CZZSTR65D50G902L |
| LIQUIDAZIONE PARCELLA PROGETTAZIONE CIG A021893C58 29-2024 | 2024 | 3 | 14.392,37 | CAPITALE | 10 | RFFLCN64D08F839S |
| INCARICO CENSIMENTO BENI ABBANDONATI CIG CIG ZEB388AA2C 01-PA-2023 | 2024 | 3 | 2.500,00 | CAPITALE | 10 | RBNNNP76L69E716M |
| SAL IV FINALE CIG 897596724B FVL62 | 2024 | 3 | 769,28 | CAPITALE | 10 | 5659221211 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA RE.AM IV SAL FINALE | 2024 | 3 | 76,93 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| versamento ritenute | 2024 | 3 | 1.000,00 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| versamento ritenute | 2024 | 3 | 1.730,42 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| versamento ritenute | 2024 | 3 | 3.075,52 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| versamento ritenuta D’Antonio Raimondo | 2024 | 3 | 1.345,10 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| versamento ritenute fattura ing. PETTI | 2024 | 3 | 4.200,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| versamento ritenuta arch. Raffin | 2024 | 3 | 2.693,18 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA E FORMAZIONE III TRIM. 2024 | 2024 | 4 | 5.129,73 | CORRENTI | 1 | 7120730150 |
| VERSAMENTO IVA FATTURA III TRIM 2024 | 2024 | 4 | 765,41 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA BUONI PASTO SETTEMBRE OTTOBRE–CIG B003BDF9E1 V0-186972 | 2024 | 4 | 7.587,12 | CORRENTI | 5 | 3543000370 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA BUONI PASTO SETTEMBRE OTTOBRE | 2024 | 4 | 303,48 | CORRENTI | 5 | 80226730580 |
| CIG B2EC65D04A 54 – Fornitura lampeggiante magnetico | 2024 | 4 | 245 | CORRENTI | 1 | 5739070653 |
| fornitura energia elettrica – settembre 2024 | 2024 | 4 | 18,35 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| RIMBORSO ANTICIPAZIONE CARTELLI SOMMA VESUVIANA VILLA DI AUGUSTO 20410-I | 2024 | 4 | 50 | CORRENTI | 1 | DSMDNL84H21F839L |
| fattura 412417210333 – fornitura energia elettrica ottobre 2024 | 2024 | 4 | 18,35 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| versamento IVA su fattura 412417210333 del 03-10-2024 | 2024 | 4 | 4,04 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B2EEAE3426 0041000376 – Buoni Carburante per auto di servizio | 2024 | 4 | 1.938,83 | CORRENTI | 1 | 435970587 |
| CIG B2C9572DEE 756-00-2024 – fornitura di scaffalatura e scala | 2024 | 4 | 365,83 | CORRENTI | 1 | 5998410632 |
| CIG B2C9572DEE 756-00-2024 – fornitura di scaffalatura e scala | 2024 | 4 | 825,37 | CORRENTI | 1 | 5998410632 |
| versamento IVA su fattura 756-00-2024 del 04-09-2024 – fornitura scaffalature – fornitore ARREDOGAMMA OFFICE SRL | 2024 | 4 | 262,06 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| DIRITTI DI NOTIFICA MIGLIACCIO 21261-A | 2024 | 4 | 5,88 | CORRENTI | 1 | 80101670638 |
| fattura 159 del 19-09-2024 – fornitura palette per auto di servizio | 2024 | 4 | 100 | CORRENTI | 1 | CRLGTN61L17G813A |
| versamento IVA su fattura 159 del 19-09-2024 – CIRILLO GAETANO – fornitura palette per auto di servizio | 2024 | 4 | 22 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| fatture 8T00708554, CIG Z3E360806E 7X04579685, 8T00707647, 8T00710377, 8T00709167 – TIM – ottobre 2024 | 2024 | 4 | 334,77 | CORRENTI | 1 | 488410010 |
| versamento IVA su fatture TIM – ottobre 2024 | 2024 | 4 | 59,02 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| ACQUISTO PC–CIG B323F87334 134 | 2024 | 4 | 8.490,00 | CORRENTI | 1 | 5380651009 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA KAY SISTEM | 2024 | 4 | 1.867,80 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| fattura 9524012000021315 canone idrico novembre 2024 | 2024 | 4 | 286,96 | CORRENTI | 1 | 7599620635 |
| versamento IVA su fattura GORI SpA – canone idrico novembre 2024 | 2024 | 4 | 27,84 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATIVA MARZO – GIUGNO–CIG Z133AB1A2D 1-443 | 2024 | 4 | 6.250,00 | CORRENTI | 1 | 5582711213 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA | 2024 | 4 | 1.375,00 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA UPS E BADGE–CIG B36F4FEB25 89 | 2024 | 4 | 587,2 | CORRENTI | 1 | 739480580 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA CIAL | 2024 | 4 | 129,18 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA TONER E ESPANSIONI PC SCHEDE–CIG B329F6F826 75-E-2024 | 2024 | 4 | 2.733,00 | CORRENTI | 1 | 6958570639 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA SIGMA | 2024 | 4 | 601,26 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA SIRENA–CIG B35EB94457 71 | 2024 | 4 | 440 | CORRENTI | 1 | 5739070653 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA AMATO ALLESTIMENTI | 2024 | 4 | 96,8 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA ELETTRICA NOLA NOVEMBRE 2024 | 2024 | 4 | 18,35 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA HERA COM NOVEMBRE | 2024 | 4 | 4,04 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| PIATTAFORMA GARE–CIG B101C2D24B 0001943 | 2024 | 4 | 1.500,00 | CORRENTI | 1 | 2362600344 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA NET4MARKET | 2024 | 4 | 330 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CIG 76628152FB 1010926805 | 2024 | 4 | 249 | CORRENTI | 1 | 1788080156 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA KYOCERA NOVEMBRE | 2024 | 4 | 54,78 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B1FE2A1559 – fattura 1-444 fornitura dispositivo firewall | 2024 | 4 | 1.076,69 | CORRENTI | 1 | 5582711213 |
| spese postali per saldo fattura luglio + fatture agosto e settembre 2024 | 2024 | 4 | 413,17 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| CIG ZC02572C3D 1024244865 – spese postali ottobre 2024 | 2024 | 4 | 423,58 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| FATTURA POSTE NOVEMBRE–CIG ZC02572C3D 1024271098 | 2024 | 4 | 97,73 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| CIG ZC02572C3D fattura 1024296901 del 04-12-2024 ACCONTO | 2024 | 4 | 65,52 | CORRENTI | 1 | 97103880585 |
| CIG B1FE2A1559 saldo fattura 1-444 – fornitura dispositivo firewall | 2024 | 4 | 3.623,31 | CORRENTI | 1 | 5582711213 |
| versamento IVA su fattura All Service | 2024 | 4 | 1.034,00 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CIG B42BA7FD99 fattura 211 fornitura cancelleria | 2024 | 4 | 2.756,25 | CORRENTI | 1 | 5370301219 |
| versamento IVA su fattura MP2 sas fornitura cancelleria | 2024 | 4 | 606,38 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| PULIZIA ORDINARIA GIUGNO – NOVEMBRE 2024 | 2024 | 4 | 26.283,43 | CORRENTI | 1 | 496600636 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE PULIZIA ALMA | 2024 | 4 | 5.782,37 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA LICENZE OFFICE CIG B4A93A8089 FPA 262-24 | 2024 | 4 | 3.264,80 | CORRENTI | 1 | 2624530594 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA COPERARTE | 2024 | 4 | 718,26 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FORNITURA LICENZE AUTOCAD CIG B4870906A9 FC202402331 | 2024 | 4 | 1.140,00 | CORRENTI | 1 | 2222170132 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA SYSTEMA | 2024 | 4 | 250,8 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| FATTURA NOVEMBRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CIG 93964915AC 1010930078 | 2024 | 4 | 264,56 | CORRENTI | 1 | 1788080156 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA KYOCERA NOVEMBRE | 2024 | 4 | 58,2 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CANONI OTTOBRE NOVEMBRE | 2024 | 4 | 339,87 | CORRENTI | 1 | 488410010 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE TIM | 2024 | 4 | 63,4 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| CANONE NOVEMBRE412422110663 | 2024 | 4 | 18,35 | CORRENTI | 1 | 2221101203 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA HERA COMM | 2024 | 4 | 4,04 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| MANUTENZIONE ESTINTORI CIG Z663C94235 2388 | 2024 | 4 | 950 | CORRENTI | 1 | 7396741212 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA GLOBAL FIRE | 2024 | 4 | 209 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| prot. 25879 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 14,7 | CORRENTI | 1 | CCRFNC71T13F839A |
| prot. 25882 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 406,5 | CORRENTI | 1 | CPPTNN61B08G812L |
| prot. 25883 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 41,3 | CORRENTI | 1 | DNPMRC79L21F839V |
| prot. 25886 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 27,92 | CORRENTI | 1 | DSMDNL84H21F839L |
| prot. 25887 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 89 | CORRENTI | 1 | DFRLCU86R22F839O |
| prot. 25891 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 64,7 | CORRENTI | 1 | FSCVLR61M65Z133K |
| prot. 25893 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 289 | CORRENTI | 1 | GNVGNN59P05F839H |
| prot. 25894 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 84,16 | CORRENTI | 1 | LGGCRL63A30F839N |
| prot. 25896 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 102,18 | CORRENTI | 1 | MRTGDU96E16G309M |
| prot. 25897 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 152,07 | CORRENTI | 1 | MTRLRI86B53F839B |
| prot. 25898 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 292,92 | CORRENTI | 1 | MRLMNN80C45B963E |
| prot. 25889 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 232 | CORRENTI | 1 | FRMSMN83L48F839M |
| prot. 25900 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 56,27 | CORRENTI | 1 | NZZMRN77C08B963C |
| prot. 25901 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 23,6 | CORRENTI | 1 | PRNGLC85R22F839J |
| prot. 25902 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 249,92 | CORRENTI | 1 | RCCPMM77C65F839A |
| prot. 26044 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 177,92 | CORRENTI | 1 | RSSFMN83B45F839F |
| prot. 25906 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 45,6 | CORRENTI | 1 | STPFNC84T52L424J |
| prot. 25907 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 166,89 | CORRENTI | 1 | TRDMLS82E48E409D |
| prot. 25908 – RIMBORSO MISSIONI TUTELA 4-2024 | 2024 | 4 | 6,9 | CORRENTI | 1 | VLNFNC69C18F839J |
| LIQUIDAZIONE I ACCONTO INCARICO DI COLLABORAZIONE FPA 1-24 | 2024 | 4 | 6.557,38 | CORRENTI | 1 | CRSDNC93P14F839O |
| LIQUIDAZIONE I ACCONTO INCARICO DI COLLABORAZIONE FPA 1-24 | 2024 | 4 | 6.557,38 | CORRENTI | 1 | ZRLLSN76S68L845F |
| INCARICO COLLABORAZIONE ESTERNA I ACCONTO FPA 1-24 | 2024 | 4 | 5.125,04 | CORRENTI | 1 | ZNNPLA88A25B963X |
| fattura 4-FE 27-09-2024 – ACCONTO compenso collaboratore esterno | 2024 | 4 | 6.557,38 | CORRENTI | 1 | LNETRS53M62F839I |
| fattura 10 del 25-09-2024 – DI MAIO – acconto compenso collaboratori esterni | 2024 | 4 | 6.738,97 | CORRENTI | 1 | MAINTN64L17E975H |
| fattura PA-2024 – acconto per il compenso da incarico di collaborazione | 2024 | 4 | 6.557,38 | CORRENTI | 1 | CRVMRA63P57F839N |
| ACCONTO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DG ABAP–12-FE | 2024 | 4 | 6.557,38 | CORRENTI | 1 | PNZSMN77S46F839J |
| SALDO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA DG ABAP– FPA 2-24 | 2024 | 4 | 6.557,38 | CORRENTI | 1 | CRSDNC93P14F839O |
| SALDO INCARICO COLLABORAZIONE STERNA DG ABAP –8-FE | 2024 | 4 | 6.557,38 | CORRENTI | 1 | LNETRS53M62F839I |
| fattura FPA 3-24 – 1- tranche del SALDO per incarichi di collaborazione a supporto della SABAP | 2024 | 4 | 3.223,30 | CORRENTI | 1 | ZNNPLA88A25B963X |
| fattura FPA 2-24 – SALDO competenze professionali incarichi di collaborazione a supporto SABAP | 2024 | 4 | 6.557,38 | CORRENTI | 1 | ZRLLSN76S68L845F |
| fattura 2PA-2024 – SALDO per incarichi di collaborazione a supporto della SABAP | 2024 | 4 | 6.557,38 | CORRENTI | 1 | CRVMRA63P57F839N |
| fattura FPA 3-24 – 2- ed ultima tranche del SALDO per incarichi di collaborazione a supporto della SABAP | 2024 | 4 | 1.901,74 | CORRENTI | 1 | ZNNPLA88A25B963X |
| SALDO PARCELLA COLLABORAZIONE ESTERNA | 2024 | 4 | 6.738,97 | CORRENTI | 1 | MAINTN64L17E975H |
| SALDO COLLABORAZIONE ESTERNA DG ABAP 22-FE | 2024 | 4 | 6.555,38 | CORRENTI | 1 | PNZSMN77S46F839J |
| SALDO COMPENSO COLLABORAZIONE ESTERNA DG ABAP 10-FE | 2024 | 4 | 6.555,38 | CORRENTI | 1 | MSTLRA78R58F839S |
| Codice identificativo del fascicolo- 71-2024-188476–ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI | 2024 | 4 | 6.559,38 | CORRENTI | 1 | 13756881002 |
| INCARICO PER PROGETTAZIONE FPA 1-24 | 2024 | 4 | 10.400,00 | CAPITALE | 10 | GRDNGL92B57F839P |
| LIQUIDAZIONE PARCELLA PE E CSP VILLA POPIDIO FLORIO FPA 3-24 | 2024 | 4 | 10.400,00 | CAPITALE | 10 | GRDNGL92B57F839P |
| ACCONTO SU FATTURA MANUTENZIONE VERDE CIG B07DD39ECA 73 | 2024 | 4 | 46.394,74 | CAPITALE | 10 | 1792850636 |
| SALDO DIREZIONE OPERATIVA MANUTENZIONE VERDE CIG A034553C27 FATTPA 2 24 | 2024 | 4 | 6.519,68 | CAPITALE | 10 | TRTMRZ59S22F839X |
| SALDO FATTURA MANUTENZIONE VERDE CIG B07DD39ECA 73 | 2024 | 4 | 28.731,94 | CAPITALE | 10 | 1792850636 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA MANUTENZIONE VERDE | 2024 | 4 | 16.527,87 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| LIQUIDAZIONE PARCELLA SERVIZI TECNICI AREA ARCHEOLOGICA DI MAZZOLA –CIG B08E284EFD PA-2024-002 | 2024 | 4 | 5.200,00 | CAPITALE | 10 | 5789800637 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA DI FIDIA | 2024 | 4 | 1.144,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| CIG B3023765EA 957 – fornitura di cassette in plastica per il materiale archeologico | 2024 | 4 | 851 | CAPITALE | 10 | 5760021005 |
| versamento IVA su fattura 957 del 19-09-2024 ECOPLAST fornitura cassette in plastica per materiale archeologico | 2024 | 4 | 187,22 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| INCARICO DI ASSISTENZA SCIENTIFICA ARCHEOLOGICA–CIG Z3A3C566C8 1 | 2024 | 4 | 14.002,00 | CAPITALE | 10 | NTTFNC93M13F839W |
| SAL 1 LAVORI SUESSULA – ACERRA (NA)–CIG A02BB961DE 36-2024 | 2024 | 4 | 88.585,66 | CAPITALE | 10 | 934980624 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA HERA I SAL | 2024 | 4 | 8.858,57 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| II SAL MANUTENZIONE DEL VERDE CIG B07DD39ECA 54 | 2024 | 4 | 55.180,14 | CAPITALE | 10 | 1270931213 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA EUROGIARDINAGGIO | 2024 | 4 | 12.139,63 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| FPA 3-24 | 2024 | 4 | 7.894,20 | CAPITALE | 10 | 1008230623 |
| SAL FINALE MASSIMO STANZIONE–CIG A03ACEC9FA 137-00 | 2024 | 4 | 8.362,55 | CAPITALE | 10 | 5555521219 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA PARLATO MASSIMO STANZIONE | 2024 | 4 | 1.839,76 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| MISSIONI RESTAURO TELA STANZIONE 27055-I | 2024 | 4 | 235,52 | CAPITALE | 10 | RCCPMM77C65F839A |
| ACCONTO SU FATTURA PER CATALOGO MASSIMO STANZIONE FATTPA 11 24 | 2024 | 4 | 6.458,59 | CAPITALE | 10 | 7414570635 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA NAUS | 2024 | 4 | 1.452,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SALDO FATTURA NAUS FATTPA 11 24 | 2024 | 4 | 141,41 | CAPITALE | 10 | 7414570635 |
| SUPPORTO ALLESTITIVO TELA MASSIMO STANZIONE CIG B49268702D FPA 41-24 | 2024 | 4 | 350 | CAPITALE | 10 | 7299190632 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA SCUOTTO | 2024 | 4 | 77 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ASTAPIANA OG2–CIG B2022B565B 34 | 2024 | 4 | 16.424,32 | CAPITALE | 10 | SNSMST58H11G165O |
| VERSAMENTO IVA SU ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE | 2024 | 4 | 1.642,43 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ADEGUAMENTO SEDI PALAZZO REALE 24726 | 2024 | 4 | 49,02 | CAPITALE | 10 | RPNLSU63D63F839Q |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ADEGUAMENTO SEDI PALAZZO REALE 24726 | 2024 | 4 | 61,27 | CAPITALE | 10 | DNPMRC79L21F839V |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ADEGUAMENTO SEDI DI LAVORO PALAZO REALE 24726 | 2024 | 4 | 61,27 | CAPITALE | 10 | TRDMLS82E48E409D |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ADEGUAMENTO SEDI DI LAVORO 24726 | 2024 | 4 | 24,5 | CAPITALE | 10 | DMTNGL69L31B963I |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ADEGUAMENTO SEDE PALAZZO REALE 24726 | 2024 | 4 | 673,9 | CAPITALE | 10 | RSSFMN83B45F839F |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ADEGUAMENTO SEDE PALAZZO REALE 24726 | 2024 | 4 | 134,79 | CAPITALE | 10 | BROSRN83H58A509I |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ADEGUAMENTO SEDE PALAZZO REALE24726 | 2024 | 4 | 61,27 | CAPITALE | 10 | MRLMNN80C45B963E |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ADEGUAMENTO SEDE PALAZZO REALE 24726 | 2024 | 4 | 36,75 | CAPITALE | 10 | RDLCMN71A31I820W |
| VERSAMENTO IRAP INCENTIVI ADEGUAMENTO SEDI 24726 | 2024 | 4 | 169,2 | CAPITALE | 10 | 80011990639 |
| versamento ritenute INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ADEGUAMENTO SEDE | 2024 | 4 | 73,47 | CAPITALE | 10 | 80078750587 |
| versamento ritenute INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ADEGUAMENTO SEDE | 2024 | 4 | 420,82 | CAPITALE | 10 | 80078750587 |
| versamento ritenute INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ADEGUAMENTO SEDE | 2024 | 4 | 7,53 | CAPITALE | 10 | 80078750587 |
| I SAL ASTAPIANA CIG B2022B565B 37 | 2024 | 4 | 22.632,62 | CAPITALE | 10 | SNSMST58H11G165O |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA I SAL SA.MO. | 2024 | 4 | 2.263,26 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SAL LAVORI FONDO VALENTINO CIG B3A300FF70 10A | 2024 | 4 | 42.976,68 | CAPITALE | 10 | 4576991212 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA FAP FONDO VALENTINO | 2024 | 4 | 9.454,87 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA PROGETTO CASTELLAMMARE CONVENTO EX PADRI GESUITI FATT. 48-FE | 2024 | 4 | 12.800,00 | CAPITALE | 10 | 6212910654 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA D.P. CONSULENZE | 2024 | 4 | 2.816,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| LIQUIDAZIONE INCARICO INDAGINI –CIG B259E81982 106 | 2024 | 4 | 4.851,00 | CAPITALE | 10 | 4156821219 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA INDAGINI S.I.A. | 2024 | 4 | 1.067,22 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI PALAZZO REALE CIG B3012C8234 FATTPA 1024 | 2024 | 4 | 42.725,28 | CAPITALE | 10 | MLFPTR78R13I483F |
| CIG B1AD87023F FPA 3-24 – Acconto 30- per il PFTE | 2024 | 4 | 27.500,30 | CAPITALE | 10 | 10512411215 |
| versamento IVA su fattura RELAB srl acconto 30 per cento per PFTE | 2024 | 4 | 6.050,07 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| fattura 33-FE – Supporto al RUP per la gestione delle Piattaforme ANAC MEF Openbadp MIT CUP | 2024 | 4 | 5.000,00 | CAPITALE | 10 | 6212910654 |
| SAL FINALE E ONERI DISCARICA CERTOSA CAPRI–CIG 971522052A FATTPA 10 24, CIG 971522052A FATTPA 6 24 | 2024 | 4 | 111.383,44 | CAPITALE | 10 | 4366871210 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURE LA ROCCA | 2024 | 4 | 11.583,22 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| INDAGINI STRUMENTALI EX CONVENTO CASTELLAMMARE–CIG B0ADC25119 4-101 | 2024 | 4 | 18.800,00 | CAPITALE | 10 | 6182100633 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA GEOMED | 2024 | 4 | 4.136,00 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| ULTIMO SAL ANFITEATRO ROMANO DI NOLA–CIG 9502763819 78 | 2024 | 4 | 35.745,61 | CAPITALE | 10 | 7367080582 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ANGELONI | 2024 | 4 | 3.574,56 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE TOMBA A THOLOS CIG B26C159C8A 112 | 2024 | 4 | 72.705,28 | CAPITALE | 10 | 6696531216 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA ARCHEO RESTAURI ANTICIPAZIONE | 2024 | 4 | 7.270,53 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ACCESSIBILITA’ PALAZZO REALE 25571 | 2024 | 4 | 692,71 | CAPITALE | 10 | RSSFMN83B45F839F |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ACCESSIBILITA’ PALAZZO REALE 25571 | 2024 | 4 | 138,54 | CAPITALE | 10 | BROSRN83H58A509I |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ACCESSIBILITA’ PALAZZO REALE 25571 | 2024 | 4 | 37,78 | CAPITALE | 10 | DNPMRC79L21F839V |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ACCESSIBILITA’ PALAZZO REALE — 25571 | 2024 | 4 | 37,78 | CAPITALE | 10 | MRLMNN80C45B963E |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ACCESSIBILITA’ PALAZZO REALE — 25571 | 2024 | 4 | 37,78 | CAPITALE | 10 | TRDMLS82E48E409D |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ACCESSIBILITA’ PALAZZO REALE — 25571 | 2024 | 4 | 125,96 | CAPITALE | 10 | RPNLSU63D63F839Q |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ACCESSIBILITA’ PALAZZO REALE — 25571 | 2024 | 4 | 50,38 | CAPITALE | 10 | RDLCMN71A31I820W |
| INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ACCESSIBILITA’ PALAZZO REALE — 25571 | 2024 | 4 | 12,59 | CAPITALE | 10 | DMTNGL69L31B963I |
| versamento ritenute INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ACCESSIBILITA’ PALAZZO REALE | 2024 | 4 | 7,75 | CAPITALE | 10 | 80078750587 |
| versamento ritenute FUNZIONI TECNICHE ACCESSIBILITA’ PALAZZO REALE | 2024 | 4 | 75,54 | CAPITALE | 10 | 80078750587 |
| versamento ritenute INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ACCESSIBILITA’ PALAZZO REALE | 2024 | 4 | 432,58 | CAPITALE | 10 | 80078750587 |
| SALDO PARCELLA PER PFTE–CIG A021893C58 41-2024 | 2024 | 4 | 14.392,37 | CAPITALE | 10 | RFFLCN64D08F839S |
| ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ASTAPIANA IMPIANTI–CIG B2375C03E5 FPA 18-24 | 2024 | 4 | 13.836,99 | CAPITALE | 10 | 12408111008 |
| VERSAMENTO IVA SU ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ASTAPIANA | 2024 | 4 | 1.383,70 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| SAL I ASTAPIANA CIG B2375C03E5 FPA 19-24 | 2024 | 4 | 21.704,82 | CAPITALE | 10 | 12408111008 |
| VERSAMENTO IVA SU FATTURA CAPUANO | 2024 | 4 | 2.170,48 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| I ACCONTO SUL SAL BIS ADEGUAMENTO PREZZI RECINZIONE VILLA FAVORITA –CIG 897596724B FVL61 | 2024 | 4 | 11.435,37 | CAPITALE | 10 | 5659221211 |
| VERSAMENTO IVA SU I ACCONTO SAL BIS VILLA FAVORITA | 2024 | 4 | 1.143,54 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| INCARICO DIGITALIZZAZIONE 02-PA-2024 | 2024 | 4 | 7.578,90 | CAPITALE | 10 | RBNNNP76L69E716M |
| versamento ritenuta d’acconto fattura Maio Antonio | 2024 | 4 | 1.261,03 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| versamento ritenuta Arch. MAIO | 2024 | 4 | 1.261,03 | CORRENTI | 1 | 80226730580 |
| versamento ritenuta Arch. RAFFIN | 2024 | 4 | 2.693,18 | CAPITALE | 10 | 80226730580 |
| Beneficiario | Codice Fiscale | Modalità di estinzione | Importo | Data estinzione | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| SINTESI S.P.A. | 03533961003 | C/C NAZIONALE | 6,676.38 | 11/12/2023 | Assistenza medico-sanitaria |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 799.96 | 07/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| SCO. COOP. ALMA PARTENOPE ARL | 00496600636 | C/C NAZIONALE | 3,944.26 | 15/11/2023 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 867.74 | 14/11/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| SCO. COOP. ALMA PARTENOPE ARL | 00496600636 | C/C NAZIONALE | 993.44 | 15/11/2023 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 218.56 | 14/11/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | C/C NAZIONALE | 899.17 | 16/10/2023 | Oneri postali e telegrafici |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | C/C NAZIONALE | 213.21 | 09/11/2023 | Oneri postali e telegrafici |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | C/C NAZIONALE | 235.41 | 12/12/2023 | Oneri postali e telegrafici |
| SPEED SOLUTIONS DI ENRICO DE LUISE IMPRESA INDIVIDUALE | DLSNRC80C04F839E | C/C NAZIONALE | 6,944.00 | 09/10/2023 | Cancelleria |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 1,527.68 | 09/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| NUZZO MARIANO | NZZMRN77C08B963C | C/C NAZIONALE | 84.99 | 11/10/2023 | Cancelleria |
| ALL SERVICES PROVIDER S.r.L | 05582711213 | C/C NAZIONALE | 12,500.00 | 13/10/2023 | Consulenza informatica |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 2,750.00 | 13/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| COPPOLA TONINO | CPPTNN61B08G812L | C/C NAZIONALE | 75.40 | 16/10/2023 | Rimborso anticipazioni di cassa |
| HERA COMM S.p.A. | 02221101203 | C/C NAZIONALE | 43.59 | 16/10/2023 | Utenze e canoni per energia elettrica |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 9.60 | 13/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| CREATTIVA SRL | 07749081217 | C/C NAZIONALE | 4,281.63 | 31/10/2023 | Cancelleria |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 941.96 | 30/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| ACCADEMIA MILITARE DI C. AUTORE S.A.S. | 06522220638 | C/C NAZIONALE | 690.00 | 09/11/2023 | Cancelleria |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 151.80 | 08/11/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| SCO. COOP. ALMA PARTENOPE ARL | 00496600636 | C/C NAZIONALE | 6,512.27 | 15/11/2023 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 1,432.70 | 14/11/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| TIM S.p.A | 00488410010 | C/C NAZIONALE | 294.85 | 15/11/2023 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 53.52 | 14/11/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| SCO. COOP. ALMA PARTENOPE ARL | 00496600636 | C/C NAZIONALE | 3,477.27 | 15/11/2023 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 765.00 | 14/11/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| Kyocera Document Solutions Italia Spa | 01788080156 | C/C NAZIONALE | 122.17 | 06/12/2023 | Noleggi, locazioni e leasing di impianti e macchinari |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 26.88 | 05/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| Kyocera Document Solutions Italia Spa | 01788080156 | C/C NAZIONALE | 249.00 | 06/12/2023 | Noleggi, locazioni e leasing di impianti e macchinari |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 54.78 | 05/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| GORI SPA-GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE IDRICHE | 07599620635 | C/C NAZIONALE | 113.38 | 06/12/2023 | Utenze e canoni per acqua |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 27.85 | 05/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| SW PROJECT Informatica srl | 01463670420 | C/C NAZIONALE | 758.00 | 29/12/2023 | Manutenzione ordinaria di software |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 166.76 | 29/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| HERA COMM S.p.A. | 02221101203 | C/C NAZIONALE | 30.08 | 12/12/2023 | Utenze e canoni per energia elettrica |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 6.62 | 11/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| TIM S.p.A | 00488410010 | C/C NAZIONALE | 314.84 | 21/12/2023 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 57.92 | 21/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| C. CONSULTING SRLS | 05712690659 | C/C NAZIONALE | 2,000.00 | 21/12/2023 | Altre consulenze |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 440.00 | 21/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| SCO. COOP. ALMA PARTENOPE ARL | 00496600636 | C/C NAZIONALE | 3,985.79 | 22/12/2023 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 876.88 | 22/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | C/C NAZIONALE | 2,451.00 | 22/12/2023 | Cancelleria |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 539.22 | 22/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 1,760.00 | 22/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| F.LLI BEVILACQUA SAS DI PIETRO BEVILACQUA | 03274500630 | C/C NAZIONALE | 2,809.99 | 28/12/2023 | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 618.20 | 27/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| SPEED SOLUTIONS DI ENRICO DE LUISE IMPRESA INDIVIDUALE | DLSNRC80C04F839E | C/C NAZIONALE | 4,926.50 | 22/12/2023 | Cancelleria |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 1,083.83 | 22/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| F.LLI BEVILACQUA SAS DI PIETRO BEVILACQUA | 03274500630 | C/C NAZIONALE | 190.01 | 28/12/2023 | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 41.80 | 27/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| SINKO SRL | 02136030984 | C/C NAZIONALE | 6,173.09 | 29/12/2023 | Manutenzione ordinaria di immobili |
| S.r.l. 2M Ufficio | 07350840638 | C/C NAZIONALE | 3,900.00 | 29/12/2023 | Materiale informatico |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 858.00 | 28/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| G.P.M. SERVICE S.R.L.S. | 01811850625 | C/C NAZIONALE | 4,900.00 | 29/12/2023 | Mobili e arredi per ufficio |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 1,078.00 | 28/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| GREEN POINT CENTROCOPIE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ | 04085130617 | C/C NAZIONALE | 200.00 | 29/12/2023 | Cancelleria |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 44.00 | 29/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| COPPOLA TONINO | CPPTNN61B08G812L | C/C NAZIONALE | 405.14 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
| Tardugno Maria Luisa | TRDMLS82E48E409D | C/C NAZIONALE | 82.30 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
| RECCHIA PALMA MARIA | RCCPMM77C65F839A | C/C NAZIONALE | 69.54 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
| COSTANTINO ELVIRA | CSTLVR86H47G813P | C/C NAZIONALE | 565.02 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
| BOREA SERENA | BROSRN83H58A509I | C/C NAZIONALE | 213.04 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
| Fusco Valeria | FSCVLR61M65Z133K | C/C NAZIONALE | 247.06 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
| MEROLLE MARIANNA | MRLMNN80C45B963E | C/C NAZIONALE | 270.82 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
| CECERE FRANCESCO | CCRFNC71T13F839A | C/C NAZIONALE | 103.40 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
| TESORO DELLO STATO | CAPO D ENTRATA | 1,730.42 | 09/10/2023 | Altre imposte | |
| D’AGOSTINO FERDINANDO | DGSFDN76L05F839I | C/C NAZIONALE | 2,150.96 | 31/10/2023 | Consulenza Tecnico-scientifica |
| GIORDANO ANGELA | GRDNGL92B57F839P | C/C NAZIONALE | 8,827.69 | 29/12/2023 | Incarichi |
| Zannini Paolo | ZNNPLA88A25B963X | C/C NAZIONALE | 14,059.66 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
| SARNO MANLIO | SRNMNL68L27F839E | C/C NAZIONALE | 7,188.21 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
| MARIO GRIMALDI | GRMMRA73R25F839F | C/C NAZIONALE | 8,652.08 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
| PORCIELLO FABIANA | PRCFBN86A43F839Y | C/C NAZIONALE | 8,652.09 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
| ESPOSITO RENATA | SPSRNT76D63F839E | C/C NAZIONALE | 8,825.12 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
| PENZA SIMONA | PNZSMN77S46F839J | C/C NAZIONALE | 8,998.17 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
| BRIGANTE DOMENICO | BRGDNC82E30F839J | C/C NAZIONALE | 8,597.45 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
| CEROVAZ MARIA | CRVMRA63P57F839N | C/C NAZIONALE | 8,998.17 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
| SAVARESE MARIA ROSARIA | SVRMRS71H46F839Z | C/C NAZIONALE | 7,356.03 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
| TERRACCIANO ANTONELLA | TRRNNL86M51H834N | C/C NAZIONALE | 5,200.00 | 31/10/2023 | Consulenza Tecnico-scientifica |
| DMD COSTRUZIONI S.R.L. | 07155530632 | C/C NAZIONALE | 9,001.08 | 28/12/2023 | Manutenzione ordinaria di immobili |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 900.11 | 27/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI | 80013570637 | C/C NAZIONALE | 2,901.68 | 16/11/2023 | Personale civile |
| CECERE FRANCESCO | CCRFNC71T13F839A | C/C NAZIONALE | 116.48 | 29/12/2023 | Servizi per trasferte in Italia |
| DMD COSTRUZIONI S.R.L. | 07155530632 | C/C NAZIONALE | 9,205.87 | 31/10/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 2,025.29 | 30/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE | 07156180635 | C/C NAZIONALE | 44,461.96 | 20/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 9,781.63 | 19/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| DUL LAB SRL | 09558251212 | C/C NAZIONALE | 1,500.00 | 21/12/2023 | Incarichi |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 330.00 | 20/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| EUPHORBIA SRL | 03014021210 | C/C NAZIONALE | 22,103.77 | 29/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 4,862.83 | 28/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| Impresa Ambiente S.C.P.A. | 02526410648 | C/C NAZIONALE | 8,100.00 | 31/10/2023 | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 1,782.00 | 30/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| S.A.R.I.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 04813191212 | C/C NAZIONALE | 44,109.81 | 31/10/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 4,410.98 | 30/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| S.A.R.I.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 04813191212 | C/C NAZIONALE | 28,744.47 | 05/12/2023 | Manutenzione ordinaria di immobili |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 2,874.45 | 04/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| CI.VA. SRL | 07364071212 | C/C NAZIONALE | 26,259.33 | 05/12/2023 | Manutenzione ordinaria di immobili |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 2,625.93 | 04/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| MEDITERRANEA s.r.l. | 03881681211 | C/C NAZIONALE | 7,620.40 | 05/12/2023 | Manutenzione ordinaria di immobili |
| TESORO DELLO STATO | CAPO D ENTRATA | 1,676.48 | 04/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto | |
| ALL SERVICES PROVIDER S.r.L | 05582711213 | C/C NAZIONALE | 28,599.18 | 14/12/2023 | Materiale informatico |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 6,291.82 | 13/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| S.A.R.I.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 04813191212 | C/C NAZIONALE | 40,938.76 | 21/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 4,093.88 | 20/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| RE.AM. S.R.L. | 05659221211 | C/C NAZIONALE | 23,692.39 | 21/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 2,369.24 | 20/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| CI.VA. SRL | 07364071212 | C/C NAZIONALE | 48,400.00 | 21/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 4,840.00 | 20/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| G.P.M. SERVICE S.R.L.S. | 01811850625 | C/C NAZIONALE | 22,788.29 | 14/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 5,013.42 | 13/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| Tescione Teresa | TSCTRS87L47B963M | C/C NAZIONALE | 3,200.00 | 28/12/2023 | Altre consulenze |
| COMO BRUNELLA | CMOBNL68E65F839D | C/C NAZIONALE | 100.60 | 29/12/2023 | Servizi per trasferte in Italia |
| DMD COSTRUZIONI S.R.L. | 07155530632 | C/C NAZIONALE | 81,080.94 | 28/12/2023 | Manutenzione ordinaria di immobili |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 8,398.57 | 27/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| COMO BRUNELLA | CMOBNL68E65F839D | C/C NAZIONALE | 62.62 | 29/12/2023 | Servizi per trasferte in Italia |
| ANGELONI ANGELO SRL | 07367080582 | C/C NAZIONALE | 105,577.88 | 31/10/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 10,557.79 | 30/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| Pack Services Srl | 04076240961 | C/C NAZIONALE | 10,984.90 | 16/11/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 2,416.68 | 15/11/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| FERRANTE STEFANIA | FRRSFN75A45F839O | C/C NAZIONALE | 10,688.00 | 14/12/2023 | Incarichi |
| TESORO DELLO STATO | CAPO D ENTRATA | 2,000.00 | 28/12/2023 | Altre imposte | |
| DMD COSTRUZIONI S.R.L. | 07155530632 | C/C NAZIONALE | 18,792.41 | 20/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 4,134.33 | 19/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| FRACCHINI MARCO | FRCMRC77S27C129H | C/C NAZIONALE | 9,385.66 | 15/12/2023 | Incarichi |
| CA COSTRUZIONI S.R.L. | 08921771211 | C/C NAZIONALE | 39,254.08 | 28/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 8,635.90 | 27/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| GALASSO FEDERICA | GLSFRC87B61F839D | C/C NAZIONALE | 2,500.00 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
| SYSTEMA SRL | 02222170132 | C/C NAZIONALE | 970.00 | 12/12/2023 | Software (licenze) |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 213.40 | 11/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| ACCA SOFTWARE SPA | 01883740647 | C/C NAZIONALE | 1,640.40 | 29/12/2023 | Software (licenze) |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 360.89 | 28/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
| RE.AM. S.R.L. | 05659221211 | C/C NAZIONALE | 7,986.75 | 19/10/2023 | Tasse di rimozione rifiuti solidi urbani |
| TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 798.68 | 19/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
Ultimo aggiornamento
28 Settembre 2026, 09:30
Soprintendenza ABAP dell'Area Metropolitana di Napoli